第一部分上海市統計局概況
一、主要職能
(一)承擔組織領導和協調本市統計工作,確保統計數據真實、準確、及時的責任。制定本市統計政策、規劃,起草本市有關統計工作的地方性法規和規章制度,并組織實施。
(二)建立健全本市國民經濟核算體系,根據國家統一制度擬訂和實施本市國民經濟核算制度,核算本市地區生產總值,匯編提供國民經濟核算資料。
(三)會同有關部門組織實施國家統一部署的本市人口、經濟、農業等重大國情國力普查,匯總、整理和提供本市有關市情市力方面的統計數據。
(四)組織實施農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業以及裝卸搬運和其他運輸服務業、倉儲業、計算機服務業、軟件業、科技交流和推廣服務業、社會福利業等統計調查,收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據;綜合整理和提供地質勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛生、社會保障、公用事業、金融、財政、稅收等全市性基本統計數據。
(五)組織實施能源、固定資產投資、消費、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本狀況等統計調查,收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據,綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經濟等全市性基本統計數據。
(六)統一評估、核定、管理、公布全市性的基本統計資料,定期發布本市國民經濟和社會發展情況的統計信息;建立和完善服務業統計調查方法和指標體系,建立服務業統計信息共享制度和發布制度。
(七)對國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計分析、統計預測和統計監督,向市委、市政府和有關部門提供統計信息和咨詢建議;收集、整理并提供國內各省(區、市)及主要城市的基本統計資料,開展比較研究。
(八)依法開展統計法律、法規、規章執行情況的檢查,查處統計違法行為;依法審批(備案)本市統計調查項目和監督管理本市涉外調查活動;指導專業統計基礎工作和統計基層業務基礎建設;建立健全統計數據質量審核、監控和評估制度,開展對重要統計數據的審核、監控和評估。
(九)建立并管理本市統計信息自動化系統和統計數據庫系統,組織制定本市各區縣、各部門統計數據庫和網絡的基本標準和運行規則,指導區縣統計信息化系統建設。
(十)協助區縣黨委管理區縣統計局局長、副局長;指導全市統計專業技術隊伍建設;會同有關部門組織實施統計專業資格考試、職務評聘和從業資格認定工作;管理由中央財政提供的統計經費和專項基本建設投資。
(十一)收集、整理國際統計數據,組織實施統計工作方面的國際交流合作項目,組織實施國際間統計資料交換和統計交流合作項目。
(十二)承擔有關行政復議受理和行政訴訟應訴工作。
(十三)承辦市政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構成
從預算單位構成看,部門決算包括:本級決算、下屬行政事業單位決算。
納入2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表:
序號 | 單位名稱 | 備注 |
1 | 上海市統計局 | |
2 | 上海市服務業調查中心 | |
3 | 上海市統計資料管理中心 | |
4 | 上海市統計局普查中心 |
第二部分上海市統計局2014年度部門決算表
2014年度財務收支決算總表
單位:萬元
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數 | 項目 | 決算數 |
財政撥款 | 11523.89 | 一般公共服務 | 9895.16 |
其中:政府性基金 | 外交 | ||
事業收入 | 60 | 國防 | |
事業單位經營收入 | 公共安全 | ||
其他收入 | 62.32 | 教育 | |
科學技術 | |||
文化教育與傳媒 | |||
社會保障和就業 | 1370.31 | ||
醫療衛生 | 113.13 | ||
節能環保 | |||
城鄉社區事務 | |||
農林水事務 | |||
交通運輸 | |||
資源勘探電力信息等事務 | |||
商業服務業等事務 | |||
金融監管等事務支出 | |||
援助其他地區支出 | |||
國土資源氣象等事務 | |||
住房保障支出 | 211.81 | ||
糧油物資儲備事務 | |||
其他支出 | |||
本年收入合計 | 11646.21 | 本年支出合計 | 11590.41 |
動用歷年結余 | 321.60 | 本年結余 | 377.4 |
合計 | 11967.81 | 合計 | 11967.81 |
2014年度財政撥款支出決算表
單位:萬元
項目 | 財政撥款支出 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 9,854.63 | 5,692.57 | 4,162.06 | ||
201 | 05 | 統計信息事務 | 9,854.63 | 5,692.57 | 4,162.06 | |
201 | 05 | 01 | 行政運行 | 5,595.07 | 5,595.07 | |
201 | 05 | 02 | 一般行政管理事務 | 831.78 | 831.78 | |
201 | 05 | 05 | 專項統計業務 | 1,333.77 | 1,333.77 | |
201 | 05 | 06 | 統計管理 | 99.64 | 99.64 | |
201 | 05 | 07 | 專項普查活動 | 1,537.17 | 1,537.17 | |
201 | 05 | 08 | 統計抽樣調查 | |||
201 | 05 | 50 | 事業運行 | 97.50 | 97.50 | |
201 | 05 | 99 | 其他統計信息事務支出 | 359.70 | 0.00 | 359.70 |
208 | 社會保障和就業支出 | 1,370.31 | 1,328.08 | 42.23 | ||
208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 1,370.31 | 1,328.08 | 42.23 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1,364.39 | 1,327.84 | 36.55 |
208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 0.24 | 0.24 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 5.68 | 5.68 | |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 113.14 | 108.10 | 5.04 | ||
210 | 05 | 醫療保障 | 108.10 | 108.10 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫療 | 102.37 | 102.37 | |
210 | 05 | 02 | 事業單位醫療 | 5.72 | 5.72 | |
210 | 99 | 其他醫療衛生支出 | 5.04 | 5.04 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫療衛生支出 | 5.04 | 5.04 | |
221 | 99 | 住房保障支出 | 211.81 | 211.81 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 211.81 | 211.81 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 211.81 | 211.81 | |
合計 | 11,549.88 | 7,340.55 | 4,209.33 |
2014年度公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元
項目 | 合計 | 工資福利支出 | 商品服務支出 | 對個人家庭的補助支出 | 基本建設支出 | 其他資本性支出 | 對企事業單位補助支出 | 其他支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | |||||||||
201 | 一般公共服務支出 | 5,692.57 | 3,929.16 | 1,652.69 | 19.08 | 91.64 | |||||
201 | 05 | 統計信息事務 | 5,692.57 | 3,929.16 | 1,652.69 | 19.08 | 91.64 | ||||
201 | 05 | 01 | 行政運行 | 5,595.07 | 3,883.54 | 1,602.01 | 19.08 | 90.44 | |||
201 | 05 | 50 | 事業運行 | 97.50 | 45.62 | 50.68 | 1.20 | ||||
208 | 社會保障和就業支出 | 1,328.08 | 1,328.08 | ||||||||
208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 1,328.08 | 1,328.08 | |||||||
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1,327.84 | 1,327.84 | ||||||
208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 0.24 | 0.24 | ||||||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 108.10 | 107.04 | 1.06 | |||||||
210 | 05 | 醫療保障 | 108.10 | 107.04 | 1.06 | ||||||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫療 | 102.37 | 102.37 | ||||||
210 | 05 | 02 | 事業單位醫療 | 5.72 | 4.67 | 1.06 | |||||
221 | 住房保障支出 | 211.81 | 211.81 | ||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 211.81 | 211.81 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 211.81 | 211.81 | ||||||
合計 | 7,340.55 | 4,036.20 | 1,652.69 | 1,560.02 | 91.64 |
第三部分2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報范圍主要包括:年初部門預算數;根據《預算法》管理要求,年中根據事業發展需求按規定程序報經批準后的部門預算調整數;以及部門的其他資金等。
一、關于2014年部門決算收入情況說明
2014年部門決算收入總計11646.21萬元,其中:財政撥款收入11523.89萬元,占98.94%;事業收入60萬元,占0.52%;其他收入62.32萬元,占0.54%。
二、關于2014年部門決算支出情況說明
2014年部門決算支出總計11590.41萬元,其中:基本支出7377.80萬元,占63.65%;項目支出4212.61萬元,占36.34%。
三、關于2014年部門決算財政撥款支出情況說明
2014年部門決算財政撥款支出總計11549.88萬元,具體情況如下:
1.“一般公共服務-統計信息事務”2014年度決算9854.63萬元,其中:
“行政運行”2014年度決算5595.07萬元,主要用于行政單位及參公事業單位的基本支出。
“一般行政管理事務”2014年度決算831.78萬元,主要用于行政單位及參公單位用于履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的其他一般性項目支出。
“專項統計業務”2014年度決算1333.77萬元,主要用于統計機關在日常業務之外開展專項統計工作的支出。
“統計管理”2014年度決算99.64萬元,主要用于統計執法、統計登記、統計人員上崗資格認定、職稱考試等方面支出。
“專項普查活動”2014年度決算1537.17萬元,主要用于統計部門開展經濟普查、投入產出普查工作的支出。
“事業運行”2014年度決算97.5萬元,主要用于事業單位基本支出。
“其他統計信息事務支出”2014年度決算359.7萬元,主要用于上述項目以外的其他統計信息事務支出。
2.“社會保障和就業-行政單位離退休”2014年度決算1370.31萬元,其中:
“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算1364.39萬元,主要用于行政單位及參公事業單位開支的離退休經費。
“事業單位離退休”2014年度決算0.24萬元,主要用于事業單位開支的離退休經費。
“其他行政事業單位離退休支出”2014年度決算5.68萬元,主要用于行政單位及參公事業單位退休人員活動經費。
3.“醫療衛生-醫療保障”2014年度決算108.1萬元,其中:
“行政單位醫療”2014年度決算102.37萬元,主要用于行政單位基本醫療保險繳費經費。
“事業單位醫療”2014年度決算5.72萬元,主要用于事業單位基本醫療保險繳費經費。
4.“醫療衛生-其他醫療衛生支出”2014年度決算5.04萬元,其中:
“其他醫療衛生支出”2014年度決算5.04萬元,主要用于其他醫療衛生方面的支出。
5.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算211.81萬元,其中:
“住房公積金”2014年度決算211.81萬元,主要用于行政事業單位為職工繳納的住房公積金。
四、關于2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明
2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計7340.55萬元,具體情況如下:
工資福利支出4036.2萬元,主要用于行政及事業單位在職職工的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品服務支出1652.69萬元,主要用于行政及事業單位購買商品和服務的支出,包括辦公費、印刷費、會議費等支出。
對個人和家庭的補助支出1560.02,主要用于對個人和家庭的補助支出,包括離退休費、住房公積金等。
其他資本性支出91.64萬元,主要用于購置固定資產、大型修繕和更新改造所發生的支出。
五、關于2014年度“三公經費”決算數
2014年“三公經費”決算總數199.6萬元,比預算節約116.9萬元,其中:
因公出國經費決算149.96萬元,比預算節約70.04萬元,主要用于主要安排機關及下屬預算單位人員的國際統計合作交流、境外培訓研修等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、伙食補助費、公雜費等支出。2014年全年組織出國團組數4個,參加其他單位組織的團組數3個,總人數為30人。
公務用車購置及運行經費決算44.18萬元,比預算節約28.92萬元,其中:公務用車運行費44.18萬元。主要用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、停車費、保險費等支出。年末車輛保有量為23輛。
公務接待經費決算5.46萬元,比預算節約17.94萬元,主要用于安排全國性統計業務會議、重大統計方法及指標調研、統計技術指導及合作研究、統計專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。2014年公務接待批次32批、人數共計134人。
六、關于2014年度政府采購情況
2014年度本部門政府采購預算執行總額653.18萬元,其中:政府采購貨物預算執行176.14萬元、政府采購服務預算執行477.04萬元。
七、關于2014年度預算績效情況
2014年度,本部門實行績效目標管理的項目9個,涉及預算金額1621.8萬元;納入績效評價的項目4個,涉及預算金額2111.68萬元。
八、關于2014年度國有資產占有使用情況
截至2014年12月31日,各單位共有車輛23輛,其中,一般公務用車23輛。