第一部分上海市人民政府參事室概況
一、主要職能
(一)組織市政府參事對政府工作的有關方針、政策的實施情況進行調查研究,反映真實情況,參政議政、建言獻策、咨詢國是、統戰聯誼。
(二)按要求組織市政府參事對有關法律、法規草案及本市有關地方性法規、規章草案進行研究,提出意見和建議。
(三)貫徹執行黨的統一戰線政策,支持、組織市政府參事參加愛國統一戰線工作。
(四)對市政府參事在參政、咨詢工作中存在的共性問題,組織研討,交流經驗,提出解決意見。
(五)組織市政府參事學習中共中央、國務院和市委、市政府制定的方針、政策,并在工作中貫徹執行,不斷提高市政府參事的政策理論水平。
(六)組織市政府參事參與同國外政府咨詢機構的交流與合作。
(七)承辦國務院參事及外省(市)政府參事來滬調研、考察等工作。
(八)承辦遴選市政府參事的有關工作。
(九)負責為市政府參事履行職責提供服務。
(十)承辦市政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構成
從預算單位構成看,上海市人民政府參事室部門決算包括:上海市人民政府參事室本級決算。
納入上海市人民政府參事室2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表:
序號 | 單位名稱 | 備注 |
1 | 上海市人民政府參事室 |
第二部分上海市人民政府參事室2014年度部門決算表
2014年度財務收支決算總表
單位:萬元
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數 | 項目 | 決算數 |
財政撥款 | 2,083.35 | 一般公共服務 | 1,873.21 |
其中:政府性基金 | 外交 | ||
事業收入 | 國防 | ||
事業單位經營收入 | 公共安全 | ||
其他收入 | 0.38 | 教育 | |
科學技術 | |||
文化教育與傳媒 | |||
社會保障和就業 | 166.26 | ||
醫療衛生 | 13.42 | ||
節能環保 | |||
城鄉社區事務 | |||
農林水事務 | |||
交通運輸 | |||
資源勘探電力信息等事務 | |||
商業服務業等事務 | |||
金融監管等事務支出 | |||
援助其他地區支出 | |||
國土資源氣象等事務 | |||
住房保障支出 | 18.01 | ||
糧油物資儲備事務 | |||
其他支出 | |||
本年收入合計 | 2,083.73 | 本年支出合計 | 2,070.89 |
動用歷年結余 | 本年結余 | 12.84 | |
合計 | 2,083.73 | 合計 | 2,083.73 |
2014年度財政撥款支出決算表
單位:萬元
項目 | 財政撥款支出 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 1,873.21 | 692.18 | 1,181.03 | ||
201 | 03 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 1,873.21 | 692.18 | 1,181.03 | |
201 | 03 | 01 | 行政運行 | 1,723.76 | 692.18 | 1,031.59 |
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事務 | |||
201 | 03 | 09 | 參事事務 | 149.44 | 149.44 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 166.26 | 146.49 | 19.77 | ||
208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 166.26 | 146.49 | 19.77 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 166.04 | 146.49 | 19.55 |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 0.22 | 0.22 | |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 13.42 | 11.62 | 1.80 | ||
210 | 05 | 醫療保障 | 11.62 | 11.62 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫療 | 11.62 | 11.62 | |
210 | 99 | 其他醫療衛生支出 | 1.80 | 1.80 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫療衛生支出 | 1.80 | 1.80 | |
221 | 住房保障支出 | 18.01 | 18.01 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 18.01 | 18.01 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 18.01 | 18.01 | |
合計 | 2,070.89 | 868.30 | 1,202.60 |
2014年度公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元
項目 | 合計 | 工資福利支出 | 商品服務支出 | 對個人家庭的補助支出 | 基本建設支出 | 資本性支出 | 對企事業單位補助支出 | 其他支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | |||||||||
201 | 一般公共服務支出 | 692.17 | 368.28 | 300.17 | 18.33 | 5.39 | |||||
201 | 03 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 692.17 | 368.28 | 300.17 | 18.33 | 5.39 | ||||
201 | 03 | 01 | 行政運行 | 692.17 | 368.28 | 300.17 | 18.33 | 5.39 | |||
208 | 社會保障和就業支出 | 146.49 | 146.49 | ||||||||
208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 146.49 | 146.49 | |||||||
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 146.49 | 146.49 | ||||||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 11.62 | 11.62 | ||||||||
210 | 05 | 醫療保障 | 11.62 | 11.62 | |||||||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫療 | 11.62 | 11.62 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 18.01 | 18.01 | ||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 18.01 | 18.01 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 18.01 | 18.01 | ||||||
合計 | 868.29 | 379.90 | 300.17 | 182.83 | 5.39 |
第三部分上海市人民政府參事室2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報范圍主要包括:年初部門預算數;根據《預算法》管理要求,年中根據事業發展需求按規定程序報經批準后的部門預算調整數;以及部門的其他資金等。
一、關于上海市人民政府參事室2014年部門決算收入情況說明
上海市人民政府參事室2014年部門決算收入總計2,083.73萬元,其中:財政撥款收入2,083.35萬元,占99.98%;其他收入0.38萬元,占0.02%。
二、關于上海市人民政府參事室2014年部門決算支出情況說明
上海市人民政府參事室2014年部門決算支出總計2,070.89萬元,其中:基本支出868.3萬元,占41.93%;項目支出1,202.59萬元,占58.07%。
三、關于上海市人民政府參事室2014年部門決算財政撥款支出情況說明
上海市人民政府參事室2014年部門決算財政撥款支出總計2,070.89萬元,具體情況如下:
1.“一般公共服務支出—政府辦公廳(室)及相關機構事務”2014年度決算1,873.21萬元,其中:
“行政運行”2014年度決算1,723.76萬元。主要用于人員經費、公用經費等基本支出和項目支出。
“參事事務”2014年度決算149.44萬元。主要用于參事業務經費等項目支出。
2.“社會保障和就業支出—行政事業單位離退休”2014年度決算166.26萬元,其中:
“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算166.04萬元,主要用于離退休經費。
“其他行政事業單位離退休支出”2014年度決算0.22萬元,主要用于機關事業單位退休人員活動經費等。
3.“醫療衛生與計劃生育支出—醫療保障”2014年度決算11.62萬元,其中:
“行政單位醫療”2014年度決算11.62萬元,主要用于繳納在職人員醫療保險。
4.“醫療衛生與計劃生育支出—其他醫療衛生支出”2014年度決算1.8萬元,其中:
“其他醫療衛生支出”2014年度決算1.8萬元,主要用于本單位醫療衛生方面的其他支出。
5.“住房保障支出—住房改革支出”2014年度決算18.01萬元,其中:
“住房公積金”2014年度決算18.01萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金。
四、關于上海市人民政府參事室2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市人民政府參事室2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計868.29萬元,具體情況如下:
1.工資福利支出379.9萬元,主要用于:在職職工和長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為其繳納的各項社會保險費等支出。
2.商品服務支出300.17萬元,主要用于:購買商品和服務的支出。
3.對個人家庭的補助支出182.83萬元,主要用于:離退休人員補貼、撫恤金以及住房公積金等對個人和家庭的補助支出。
4.其他資本性支出5.39萬元,主要用于:購置固定資產的支出。
五、關于上海市人民政府參事室2014年度“三公經費”決算數
2014年“三公經費”決算總數48.16萬元,比預算節約4.24萬元,其中:
因公出國經費決算26.65萬元,比預算節約3.25萬元,主要用于同國外政府咨詢機構的業務交流與合作、赴境外調研、培訓等活動期間的住宿費、旅費、培訓費、伙食費、公雜費等支出。2014年組織出國(境)團組2個、13人次。
公務用車購置及運行經費決算8.40萬元,比預算節約0.01萬元,其中:公務用車運行費8.39萬元。主要用于市內出行、政府參事調研、機要文件交換、工作接待等公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、停車費、保險費等支出。2014年未購置車輛,年末車輛保有量為3輛,是由市機管局按規定統一購置配備。
公務接待經費決算13.12萬元,比預算節約0.98萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待支出,包括住宿費、伙食費等支出。2014年國內公務接待和外事接待共45批次、861人次。
六、關于上海市人民政府參事室2014年度政府采購情況
2014年度本部門政府采購預算執行總額1007.99萬元,其中:政府采購貨物預算執行105.24萬元、政府采購工程預算執行802.37萬元、政府采購服務預算執行100.37萬元。
七、關于上海市人民政府參事室2014年度預算績效情況
2014年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額125萬元;納入績效評價的項目1個,涉及預算金額125萬元。
八、關于上海市人民政府參事室2014年度國有資產占有使用情況
截至2014年12月31日,上海市人民政府參事室無車輛。無單位價值200萬元以上大型設備。