第一部分張江高新區管委會概況
一、主要職能
張江高新區管委會(以下簡稱“張江高新區管委會”)是市政府派出機構。主要職能包括:
1、加強對上海張江高新技術產業開發區建設國家自主創新示范區的戰略研究和統籌引導;研究擬定上海張江高新技術產業開發區發展規劃;組織編制上海張江高新技術產業開發區總體發展戰略和規劃、年度工作計劃;進行市級高新技術產業開發區設立與區域調整的規劃與報批,組織本市國家級高新技術產業開發區區域調整的申報工作。
2、組織實施相關政策研究和政策評估;研究起草推進本市高新技術產業開發區發展的地方性法規草案、政府規章草案;研究國內外科技園區發展趨勢,調研相關重大問題,研究提出政策建議;評估相關政策落實情況,并提出政策創新意見。
3、協調聯系國家有關部委,推動重大政策、項目在園區內實施;協調推進股權激勵、科技金融、財稅政策等先行先試改革試點和本市高新技術產業開發區人才特區建設。
4、落實推進上海張江高新技術產業開發區建設國家自主創新示范區工作;協調推進戰略性新興產業集群發展、文化科技融合示范基地建設、公共創新資源配置、信息共享平臺和生態環境建設。
5、協調指導上海張江高新技術產業開發區各分園的建設和業務工作;幫助園區和企業解決發展中遇到的瓶頸問題;協調促進關鍵機構、龍頭企業、重大項目的引進和發展。
6、整合創新產業服務資源,發揮各類服務機構和社會團體作用,協調開展服務促進工作;開展上海張江高新技術產業開發區宣傳工作和品牌建設;組織開展國內外合作交流。
7、負責管理上海張江國家自主創新示范區專項發展資金,做好專項發展資金的預算編制,對專項發展資金使用進行指導和評估,協助有關部門監督專項發展資金的使用。
8、負責上海張江高新技術產業開發區統計、分析、評估工作,編撰年度發展報告。
9、承辦市政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構成
從預算單位構成看,張江高新區管委會部門決算包括:自身的本級決算。
納入上海市張江高新技術產業開發區管理委員會2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表:
序號 | 單位名稱 | 備注 |
1 | 上海市張江高新技術產業開發區管理委員會 |
第二部分2014年度部門決算表
2014年度財務收支決算總表
單位:萬元
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數 | 項目 | 決算數 |
財政撥款 | 1,415.08 | 一般公共服務 | |
其中:政府性基金 | 外交 | ||
事業收入 | 國防 | ||
事業單位經營收入 | 公共安全 | ||
其他收入 | 126.14 | 教育 | |
科學技術 | 10,632.36 | ||
文化教育與傳媒 | |||
社會保障和就業 | 7.91 | ||
醫療衛生 | 8.94 | ||
節能環保 | |||
城鄉社區事務 | |||
農林水事務 | |||
交通運輸 | |||
資源勘探電力信息等事務 | |||
商業服務業等事務 | |||
金融監管等事務支出 | |||
援助其他地區支出 | |||
國土資源氣象等事務 | |||
住房保障支出 | 15.71 | ||
糧油物資儲備事務 | |||
其他支出 | |||
本年收入合計 | 1,541.22 | 本年支出合計 | 10,664.91 |
動用歷年結余 | 9,123.69 | 本年結余 | |
合計 | 10,664.91 | 合計 | 10,664.91 |
2014年度財政撥款支出決算表
單位:萬元
項目 | 財政撥款支出 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
206 | 科學技術支出 | 3,144.53 | 653.46 | 2,491.07 | ||
206 | 01 | 科學技術管理事務 | 3,144.53 | 653.46 | 2,491.07 | |
206 | 01 | 01 | 行政運行 | 653.46 | 653.46 | |
206 | 01 | 02 | 一般行政管理事務 | 2,491.07 | 2,491.07 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 7.91 | 7.89 | 0.02 | ||
208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 7.91 | 7.89 | 0.02 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 7.89 | 7.89 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 0.02 | 0.02 | |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 8.94 | 7.74 | 1.20 | ||
210 | 05 | 醫療保障 | 7.74 | 7.74 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫療 | 7.74 | 7.74 | |
210 | 99 | 其他醫療衛生支出 | 1.20 | 1.20 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫療衛生支出 | 1.20 | 1.20 | |
221 | 住房保障支出 | 15.71 | 15.71 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 15.71 | 15.71 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 15.71 | 15.71 | |
合計 | 3,177.08 | 684.79 | 2,492.29 |
2014年度公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元
項目 | 合計 | 工資福利支出 | 商品服務支出 | 對個人家庭的補助支出 | 基本建設支出 | 其他資本性支出 | 對企事業單位補助支出 | 其他支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | |||||||||
206 | 科學技術支出 | 653.46 | 254.92 | 382.85 | 15.69 | ||||||
206 | 01 | 科學技術管理事務 | 653.46 | 254.92 | 382.85 | 15.69 | |||||
206 | 01 | 01 | 行政運行 | 653.46 | 254.92 | 382.85 | 15.69 | ||||
208 | 社會保障和就業支出 | 7.89 | 7.89 | ||||||||
208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 7.89 | 7.89 | |||||||
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 7.89 | 7.89 | ||||||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 7.74 | 7.74 | ||||||||
210 | 05 | 醫療保障 | 7.74 | 7.74 | |||||||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫療 | 7.74 | 7.74 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 15.71 | 15.71 | ||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 15.71 | 15.71 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 15.71 | 15.71 | ||||||
合計 | 684.79 | 262.66 | 382.85 | 23.60 | 15.69 |
第三部分張江高新區管委會2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報范圍主要包括:年初部門預算數;根據《預算法》管理要求,年中根據事業發展需求按規定程序報經批準后的部門預算調整數;由市級財政下達到本部門的專項資金;以及部門的其他資金等。
一、關于張江高新區管委會2014年部門決算收入情況說明
張江高新區管委會2014年部門決算收入總計1,541.22萬元,其中:財政撥款收入1,415.08萬元,占91.82%;其他收入126.14萬元,占8.18%。
二、關于張江高新區管委會2014年部門決算支出情況說明
張江高新區管委會2014年部門決算支出總計10,664.91萬元(含上年度專項資金跨年度項目結轉支出),其中:基本支出684.79萬元,占6.42%;項目支出9980.12萬元,占93.58%。
三、關于張江高新區管委會2014年部門決算財政撥款支出情況說明
張江高新區管委會2014年部門決算財政撥款支出總計3,177.08萬元,具體情況如下:
1.“科學技術支出-科學技術管理事務”2014年度決算3,144.53萬元,其中:
“行政運行”2014年度決算653.46萬元,主要用于人員的工資、津補貼、社會保險及房租、物業費等公用經費支出。
“一般行政管理事務”2014年度決算2491.07萬元,主要用于部門項目經費支出。
2.“社會保障和就業支出-行政事業單位離退休”2014年度決算7.91萬元,其中:
“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算7.89萬元,主要用于退休人員的工資、補貼支出。
“其他行政事業單位離退休支出”2014年度決算0.02萬元,主要用于退休人員活動經費。
3.“醫療衛生與計劃生育支出-醫療保障”2014年度決算7.74萬元,其中:
“行政單位醫療”2014年度決算7.74萬元,主要用于繳納在職人員醫療保險等支出。
4.“醫療衛生與計劃生育支出-其他醫療衛生支出”2014年度決算1.2萬元,其中:
“其他醫療衛生支出”2014年度決算1.2萬元,主要用于在職市管保健對象醫療保健統籌金。
5.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算15.71萬元,其中:
“住房公積金”2014年度決算15.71萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。
四、關于張江高新區管委會2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明
張江高新區管委會2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計684.79萬元,具體情況如下:
1.工資福利支出262.65萬元,主要用于:在職人員工資,津補貼,獎金,社會保障繳費等。
2.商品和服務支出382.85萬元,主要用于:辦公費、印刷費、房租物業費(占68.35%),公務交通補貼等費用。
3.對個人和家庭的補助23.60萬元,主要用于退休人員退休費,繳納在職人員住房公積金。
4.其他資本性支出15.69萬元,主要用于辦公設備購置。
五、關于張江高新區管委會本級2014年度“三公經費”決算數
2014年“三公經費”決算總數117.30萬元,比預算節約32.70萬元,其中:
因公出國經費決算25萬元,與預算持平,主要用于在職人員出國考察費用,2014年度使用公共預算財政撥款安排的出國(境)團組5個,參加其他單位組織的出國(境)團組1個;全年因公出國(境)累計8人次。
公務用車購置及運行經費決算11.30萬元,比預算節約32.7萬元,其中:無公務用車購置費,公務用車運行費11.3萬元。主要用于公務車的維修、保養、加油、過路過橋及停車費,年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量3輛。
公務接待經費決算81萬元,與預算持平,主要用于單位公務接待的住宿、餐費等,本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待208批次,2566人次;外事接待14批次,108人次。
六、關于張江高新區管委會2014年度政府采購情況
2014年度本部門政府采購預算執行總額68.548821萬元,其中:政府采購貨物預算執行58.6626萬元、政府采購工程預算執行0萬元、政府采購服務預算執行9.886221萬元。
七、關于張江高新區管委會2014年度預算績效情況
2014年度,本部門實行績效目標管理的項目14個,涉及預算金額1125.5萬元;納入績效評價的項目14個,涉及預算金額1125.5萬元。
八、關于張江高新區管委會2014年度國有資產占有使用情況
截至2014年12月31日,張江高新區管委會共有車輛3輛,其中:一般公務用車3輛。無單位價值200萬元以上大型設備。