第一部分陳云紀念館概況
一、主要職能
陳云故居的保護,陳云文物、史料的征集保護,陳云生平思想的學術研究和陳列展示,陳云生平思想的宣傳教育及參觀接待,全國陳云紀念地的協作交流,紀念館建筑、環境的維護。
二、部門決算單位構成
從預算單位構成看,陳云紀念館部門決算包括:陳云紀念館本級決算。
納入陳云紀念館2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表:
序號 | 單位名稱 | 備注 |
1 | 陳云紀念館 |
第二部分陳云紀念館2014年度部門決算表
2014年度財務收支決算總表
單位:萬元
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數 | 項目 | 決算數 |
財政撥款 | 3914.36 | 一般公共服務 | |
其中:政府性基金 | 外交 | ||
事業收入 | 198.86 | 國防 | |
事業單位經營收入 | 公共安全 | ||
其他收入 | 5593.53 | 教育 | |
科學技術 | |||
文化教育與傳媒 | 4985.33 | ||
社會保障和就業 | 5.54 | ||
醫療衛生 | 34.74 | ||
節能環保 | |||
城鄉社區事務 | |||
農林水事務 | |||
交通運輸 | |||
資源勘探電力信息等事務 | |||
商業服務業等事務 | |||
金融監管等事務支出 | |||
援助其他地區支出 | |||
國土資源氣象等事務 | |||
住房保障支出 | 20.23 | ||
糧油物資儲備事務 | |||
其他支出 | 736.06 | ||
本年收入合計 | 9706.75 | 本年支出合計 | 5781.90 |
動用歷年結余 | 本年結余 | 3924.85 | |
合計 | 9706.75 | 合計 | 9706.75 |
2014年度財政撥款支出決算表
單位:萬元
項目 | 財政撥款支出 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 4,011.39 | 1,088.72 | 2,922.67 | ||
207 | 02 | 文物 | 4,011.39 | 1,088.72 | 2,922.67 | |
207 | 02 | 05 | 博物館 | 4,011.39 | 1,088.72 | 2,922.67 |
207 | 06 | 文化事業建設費安排的支出 | ||||
207 | 06 | 99 | 其他文化事業建設費安排的支出 | |||
208 | 社會保障和就業支出 | 5.54 | 5.49 | 0.05 | ||
208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 5.54 | 5.49 | 0.05 | |
208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 5.49 | 5.49 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 0.05 | 0.05 | |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 34.74 | 34.14 | 0.60 | ||
210 | 05 | 醫療保障 | 34.14 | 34.14 | ||
210 | 05 | 02 | 事業單位醫療 | 34.14 | 34.14 | |
210 | 99 | 其他醫療衛生支出 | 0.60 | 0.60 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫療衛生支出 | 0.60 | 0.60 | |
221 | 住房保障支出 | 20.23 | 20.23 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 20.23 | 20.23 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 20.23 | 20.23 | |
229 | 其他支出 | 736.06 | 736.06 | |||
229 | 99 | 其他支出 | 736.06 | 736.06 | ||
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 736.06 | 736.06 | |
合計 | 4,807.97 | 1,148.59 | 3,659.38 |
2014年度公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元
項目 | 合計 | 工資福利支出 | 商品服務支出 | 對個人家庭的補助支出 | 基本建設支出 | 其他資本性支出 | 對企事業單位補助支出 | 其他支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | |||||||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 1,088.72 | 814.91 | 267.51 | 6.30 | ||||||
207 | 02 | 文物 | 1,088.72 | 814.91 | 267.51 | 6.30 | |||||
207 | 02 | 05 | 博物館 | 1,088.72 | 814.91 | 267.51 | 6.30 | ||||
208 | 社會保障和就業支出 | 5.49 | 5.49 | ||||||||
208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 5.49 | 5.49 | |||||||
208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 5.49 | 5.49 | ||||||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 34.14 | 34.14 | ||||||||
210 | 05 | 醫療保障 | 34.14 | 34.14 | |||||||
210 | 05 | 02 | 事業單位醫療 | 34.14 | 34.14 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 20.23 | 20.23 | ||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 20.23 | 20.23 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 20.23 | 20.23 | ||||||
合計 | 1,148.59 | 849.05 | 267.51 | 25.73 | 6.30 |
第三部分2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報范圍主要包括:年初部門預算數;根據《預算法》管理要求,年中根據事業發展需求按規定程序報經批準后的部門預算調整數;以及部門的其他資金等。
一、關于2014年部門決算收入情況說明
2014年部門決算收入總計9706.75萬元,其中:財政撥款收入3914.36萬元,占40.33%;事業收入198.86萬元,占2.05%;其他收入5593.53萬元,占57.62%。
二、關于2014年部門決算支出情況說明
2014年部門決算支出總計5781.90萬元,其中:基本支出1310.73萬元,占22.67%;項目支出4471.17萬元,占77.33%。
三、關于2014年部門決算財政撥款支出情況說明
陳云紀念館2014年部門決算財政撥款支出總計4807.97萬元,具體情況如下:
1.“文化體育與傳媒-文物”2014年度決算4011.39萬元,其中:
“博物館”2014年度決算4011.39萬元,主要用于紀念館對外宣傳教育及維護日常運行所需經費。
2.“社保保障和就業-行政事業單位離退休”2014年度決算5.54萬元,其中:
“事業單位離退休”2014年度決算5.54萬元,主要用于退休人員經費。
“其他行政事業單位離退休支出”2014年度決算0.05萬元,主要用于退休人員活動經費。
3.“醫療衛生-醫療保障”2014年度決算34.14萬元,其中:
“事業單位醫療”2014年度決算34.14萬元,主要用于紀念館在職人員的醫療保險等方面經費。
4.“醫療衛生-其他醫療衛生支出”2014年度決算0.6萬元,其中:
“其他醫療衛生支出”2014年度決算0.6萬元,主要用于紀念館在職市管保健對象醫療保健統籌金
5.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算20.23萬元,其中:
“住房公積金”2014年度決算20.23萬元,主要用于紀念館在職人員繳納住房公積金等支出。
6.“其他支出-其他支出”2014年度決算736.06萬元,其中:
“其他支出“2014年度決算736.06萬元,主要用于基建項目紀念館文物保護修復工程支出。
四、關于2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明
2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計1148.59萬元,具體情況如下:
1.工資福利支出849.05萬元,主要用于紀念館在職職工的各類勞動報酬以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
2.商品服務支出267.51萬元,主要是紀念館用于購買商品和服務的支出。
3.對個人家庭的補助支出25.73萬元,主要用于紀念館按規定為職工繳納的住房公積金。
4.其他資本性支出6.3萬元,主要用于紀念館購置的固定資產。
五、關于2014年度“三公經費”決算數
2014年“三公經費”決算總數110.6萬元,比預算節約1.45萬元,其中:
因公出國經費決算29.99萬元,比預算節約0.01萬元,主要用于安排國際合作交流、業務考察的住宿費、國際旅費、伙食補助費、公雜費等支出。出國組團2個,人數6人。
公務用車購置及運行經費決算62.22萬元,比預算節約0.02萬元,其中:公務用車運行費62.22萬元。主要用于制度內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。年末車輛保有量6輛。
公務接待經費決算18.39萬元,比預算節約1.42萬元,主要用于安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。公務接待157批次,2149人次。
六、關于2014年度政府采購情況
2014年度政府采購預算執行總額476.51萬元,其中:政府采購貨物預算執行45.91萬元、政府采購服務預算執行430.6萬元。
七、關于2014年度預算績效情況
2014年度,本部門實行績效目標管理的項目3個,涉及預算金額815.7萬元;納入績效評價的項目2個,涉及預算金額281.8萬元。
八、關于2014年度國有資產占有使用情況
截至2014年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中,一般公務用車6輛。