上海市工商外國語學校2015年度決算
第一部分 上海市工商外國語學校概況
一、主要職責
學校為全日制中等職業學校,以發展中等職業學歷教育為主,同時承辦各類業余學歷教育和短期培訓項目,是國家級重點中專,上海市特色示范校。學校堅持以立德樹人為根本、以服務發展為宗旨、以促進就業為導向,堅持職前教育和職業培訓并舉、中職高職銜接、國際國內聯動的辦學模式,切實保障教育教學質量,努力服務于區域經濟的建設與發展,為學生終身發展奠定基礎。學校走內涵發展、特色發展、創新發展之路,實現學生發展多元化,教師發展專業化,學校發展國際化。學校將致力于建設成為具有國際化特色的教育優質、文化融和、管理創新的全國職教名校。
二、機構設置
根據上述職責,上海市工商外國語學校設16個內設機構,包括:黨政辦公室、教務科、學生科、財務科、后勤保衛辦公室、招生就業辦公室、研導科、培訓部、工會、國際部、商務外語教學一部、商務外語教學二部、數控教學部、綜合高中教學部、基礎教學部、機電廠。
第二部分 上海市工商外國語2015年度決算表
2015年度財務收支決算總表
單位:萬元
收 入 |
支 出 |
||
項 目 |
決算數 |
項 目 |
決算數 |
財政撥款收入 |
7,312.06 |
一般公共服務支出 |
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
事業收入 |
1,142.62 |
國防支出 |
|
事業單位經營收入 |
|
公共安全支出 |
|
其他收入 |
4,266.93 |
教育支出 |
12,067.16 |
|
|
科學技術支出 |
|
|
|
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
社會保障和就業支出 |
|
|
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
175.34 |
|
|
節能環保支出 |
|
|
|
城鄉社區支出 |
|
|
|
農林水支出 |
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
商業服務業等支出 |
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
援助其他地區支出 |
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
住房保障支出 |
111.58 |
|
|
糧油物資儲備支出 |
16 |
|
|
其他支出 |
|
本年收入合計 |
12,721.61 |
本年支出合計 |
12,370.08 |
動用歷年結余 |
|
本年結余分配 |
351.52 |
合 計 |
12,721.61 |
合 計 |
12,721.61 |
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
單位:萬元
項 目 |
一般公共預算財政撥款支出決算數 |
|||||
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
教育支出 |
6,737.72 |
3,618.82 |
3,118.90 |
||
20503 |
職業教育 |
6,737.72 |
3,618.82 |
3,118.90 |
||
2050302 |
中專教育 |
6,737.72 |
3,618.82 |
3,118.90 |
||
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
175.34 |
175.34 |
0.00 |
||
21005 |
醫療保障 |
175.34 |
175.34 |
0.00 |
||
2100502 |
事業單位醫療 |
175.34 |
175.34 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
111.58 |
111.58 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
111.58 |
111.58 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
111.58 |
111.58 |
|
||
222 |
糧油物資儲備支出 |
16 |
0.00 |
16 |
||
22204 |
糧油儲備 |
16 |
0.00 |
16 |
||
2220499 |
其他糧油儲備支出 |
16 |
|
16 |
||
合 計 |
7,040.64 |
3,905.74 |
3,134.90 |
|||
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元
項 目 |
一般公共預算財政撥款 基本支出決算數 |
||||
經濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資福利支出 |
3,184.17 |
3,184.17 |
|
301 |
01 |
基本工資 |
912.68 |
912.68 |
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
139.75 |
139.75 |
|
301 |
03 |
獎金 |
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
557.45 |
557.45 |
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
1,571.34 |
1,571.34 |
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
2.95 |
2.95 |
|
302 |
|
商品和服務支出 |
608.68 |
|
608.68 |
302 |
01 |
辦公費 |
31.36 |
|
31.36 |
302 |
02 |
印刷費 |
0.90 |
|
0.90 |
302 |
03 |
咨詢費 |
7.65 |
|
7.65 |
302 |
04 |
手續費 |
0.52 |
|
0.52 |
302 |
05 |
水費 |
22.75 |
|
22.75 |
302 |
06 |
電費 |
123.86 |
|
123.86 |
302 |
07 |
郵電費 |
26.37 |
|
26.37 |
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管理費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費 |
5.14 |
|
5.14 |
302 |
12 |
因公出國(境)費用 |
13.00 |
|
13.00 |
302 |
13 |
維修(護)費 |
5.33 |
|
5.33 |
302 |
14 |
租賃費 |
102.70 |
|
102.70 |
302 |
15 |
會議費 |
15.00 |
|
15.00 |
302 |
16 |
培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待費 |
8.43 |
|
8.43 |
302 |
18 |
專用材料費 |
4.09 |
|
4.09 |
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費 |
10.01 |
|
10.01 |
302 |
27 |
委托業務費 |
2.60 |
|
2.60 |
302 |
28 |
工會經費 |
75.08 |
|
75.08 |
302 |
29 |
福利費 |
74.02 |
|
74.02 |
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
35.20 |
|
35.20 |
302 |
39 |
其他交通費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
44.67 |
|
44.67 |
303 |
|
對個人和家庭的補助 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療費 |
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
111.58 |
111.58 |
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
|
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
1.32 |
|
1.32 |
310 |
02 |
辦公設備購置 |
|
|
|
310 |
03 |
專用設備購置 |
0.46 |
|
0.46 |
310 |
07 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
0.86 |
|
0.86 |
合 計 |
3,905.75 |
3,295.75 |
610.00 |
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表
單位:萬元
一般公共預算財政撥款“三公”經費 |
機關運行 經費 決算數 |
|||||||||||
合計 |
因公出國 (境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||||
小計 |
公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
||||||||||
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
|
63.2 |
56.63 |
13 |
13 |
35.2 |
35.2 |
|
|
35.2 |
35.2 |
15 |
8.43 |
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
單位:萬元
項 目 |
政府性基金預算財政撥款支出決算數 |
|||||
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
注:上海市工商外國語學校2015年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市工商外國語學校2015年度決算情況說明
一、關于上海市工商外國語學校2015年度決算收入情況說明
上海市工商外國語學校2015年度決算收入總計12,721.61萬元,其中:財政撥款收入7,312.06萬元,占57.5%;事業收入1,142.62萬元,占9%;其他收入4,266.93萬元,占33.5%。
二、關于上海市工商外國語學校2015年度決算支出情況說明
上海市工商外國語學校2015年度決算支出總計12,370.08萬元,其中:基本支出6,092.07萬元,占49.2%;項目支出6,278.01萬元,占50.8%。
三、關于上海市工商外國語學校2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
上海市工商外國語學校2015年度決算一般公共預算財政撥款支出總計7,040.64萬元,具體情況如下:
1、“教育支出——職業教育”6,737.72萬元,其中:
“中專教育”6,737.72萬元,主要用于校園改造工程、聘用校外教師、教職工培訓、特色專業建設、教學管理用具添置和物業管理費等支出。
2、“醫療衛生與計劃生育支出——醫療保障”175.34萬元,其中:
“事業單位醫療”175.34萬元,主要用于教職工事業單位醫療保險。
3、“住房保障支出——住房改革支出”111.58萬元,其中:
“住房公積金”111.58萬元,主要用于教職工住房公積金。
4、“糧油物資儲備支出——糧油儲備”16萬元,其中:
“其他糧油儲備支出”16萬元,主要用于學生豬肉價格補貼。
四、關于上海市工商外國語學校2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市工商外國語學校2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計3,905.75萬元,具體情況如下:
1、“工資福利支出”3,184.17萬元,主要用于基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資和其他工資福利支等。
2、“商品和服務支出”608.68萬元,主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修費、租賃費、會議費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費和其他商品和服務支出等。
3、“對個人和家庭補助”111.58萬元,主要用于住房公積金。
4、“其他資本性支出”1.32萬元,主要用于專業設備購置和其他資本性支出。
五、關于上海市工商外國語學校2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數
上海市工商外國語學校2015年度“三公”經費決算數56.63萬元,比預算節約6.57萬元。2015年度“三公”經費決算數小于預算數的主要原因是:單位按照《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,嚴格控制“三公”經費支出,加強經費管理。其中:
因公出國(境)費決算13萬元,比預算數節約0萬元。主要用于因公出國(境)團組數4個,8人次出國。
公務用車購置及運行維護費決算35.2萬元,比預算數節約0萬元。其中:公務用車運行維護費35.2萬元,主要用于11輛一般公務用車的運行維護。公務用車購置數0輛,年末公務用車保有量11輛。
公務接待費決算8.43萬元,比預算節約6.57萬元,主要用于日常的業務交流活動客飯招待,接待批次99次,人數5007人。
六、關于上海市工商外國語學校2015年度機關運行經費決算數
上海市工商外國語學校2015年度無機關運行經費。
七、關于上海市工商外國語學校2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市工商外國語學校2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關于上海市工商外國語學校2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算2,086.9萬元,其中:政府采購貨物決算565.16萬元、政府采購工程決算1,044.04萬元、政府采購服務決算477.70萬元。
2015年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額178.2萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額106.92萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,決算178.2萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,決算1,908.7萬元。
九、關于上海市工商外國語學校2015年度預算績效情況
2015年度,本單位實行績效目標管理的項目0個,涉及預算金額0萬元。2015年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0萬元。
十、關于上海市工商外國語學校2015年度國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日,上海市工商外國語學校共有車輛11輛,其中,一般公務用車11輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。