上海市人才服務中心2015年度決算
第一部分 上海市人才服務中心概況
一、主要職責
(一)貫徹國家和本市人才戰略和規劃,執行人才流動的政策和法規,承擔上海人才公共服務體系建設相關工作,服務國內外優秀人才交流。
(二)負責本市人才發展服務平臺日常管理,制定行業服務標準和信息化系統運行管理;負責對區(縣)、行業中心人才公共服務的業務指導。
(三)承擔本市高層次人才交流服務。負責“中國上海人才市場”日常管理;負責海外高層次人才“千人計劃”服務專窗工作,承擔外國專家證受理和相關服務。
(四)負責人才引進受理和審核。參與相關實施細則和工作標準的制定。受理居住證、居住證轉戶籍、人才直接進滬等申報事項;負責申報材料、申報信息等委托事項的審核。承擔居住證(B證)和留學人員回國來滬創業申辦戶籍的受理和材料預審。
(五)負責本市人力資源市場運行。開發和管理本市人力資源流動信息系統,發布本市人才需求信息;承擔本市人力資源中介機構申辦、年檢和從業人員資格認定和服務。
(六)負責本市流動人員人事檔案管理和服務。負責制定實施細則和工作標準,管理本市流動人員人事檔案信息系統;指導區(縣)和相關行業中心開展人事檔案管理和服務。
(七)負責本市高校畢業生就業服務工作。受委托承擔國家部委和本市統一組織的專項活動;指導和組織區(縣)、行業中心開展高校畢業生就業服務;承擔“三支一扶人員”等就業援助。
(八)負責回國留學人員資格認定和相關服務。受委托承擔留學人員回國來滬投資享受優惠資格認定、創業服務;受委托承擔回國留學人員的國(境)外學歷學位認證材料受理、初審和申報;承擔政府相關部門“一門式”窗口的服務工作。
(九)負責本市公共人事代理服務。承擔領軍人才、專業技術人員和非公企業人才公共服務;負責本市事業單位人員聘用登記,承擔主管部門委托的專項人事服務和配套服務。
(十)負責本市人才誠信信息系統建設。承擔信用信息核實工作,管理失信記錄信息庫;負責指導區(縣)中心人才信用信息應用。
(十一)負責與長三角城市和外省市等區域人才交流服務合作;承擔行政部門交辦的對外交流服務;承擔上海非教育系統國家留學基金公派留學前期咨詢等相關服務工作。
(十二)負責上海市流動人才黨員服務中心的日常管理服務工作以及新經濟組織黨委日常工作。
(十三)受市人力資源和社會保障局委托負責人才大廈日常管理;負責履行投資企業出資方管理責任。
(十四)承擔市人力資源和社會保障局委托或交辦的其他職責任務。
二、機構設置
根據上述職責,上海市人才服務中心設14個內設機構,包括:辦公室(黨委辦公室)、審核部(公共人事部)、流動人才檔案管理中心、專技人才工作部(非公組織工作部)、上海國際金融人才服務中心、上海國際航運人才服務中心、上海高新技術人才服務中心、高層次人才工作部(千人計劃服務專窗)、海外人才創新創業工作部、人才大廈管理部、財務資產管理部、人才人事事務受理部、人力資源市場管理部(中國上海人才市場管理辦公室)、流動人才黨員工作部(新經濟組織黨委)。
第二部分 上海市人才服務中心2015年度決算表
2015年度財務收支決算總表
單位:萬元
收 入 |
支 出 |
||
項 目 |
決算數 |
項 目 |
決算數 |
財政撥款收入 |
6,814.05 |
一般公共服務支出 |
6,458.21 |
其中:政府性基金 |
|
外交支出 |
|
事業收入 |
|
國防支出 |
|
事業單位經營收入 |
|
公共安全支出 |
|
其他收入 |
29.86 |
教育支出 |
|
|
|
科學技術支出 |
|
|
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
社會保障和就業支出 |
1.68 |
|
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
241.90 |
|
|
節能環保支出 |
|
|
|
城鄉社區事務支出 |
|
|
|
農林水支出 |
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
商業服務業等支出 |
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
援助其他地區支出 |
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
住房保障支出 |
112.26 |
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
債務還本支出 |
|
|
|
債務付息支出 |
|
本年收入合計 |
6,843.91 |
本年支出合計 |
6,814.05 |
動用歷年結余 |
|
本年結余 |
29.86 |
合計 |
6,843.91 |
合計 |
6,843.91 |
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
單位:萬元
項 目 |
|
|
|
||||
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
1 |
|
|
|
合 計 |
6,814.05 |
4,549.03 |
2,265.02 |
2 |
201 |
|
|
一般公共服務支出 |
6,458.21 |
4,194.87 |
2,263.34 |
3 |
201 |
10 |
|
人力資源事務 |
6,458.21 |
4,194.87 |
2,263.34 |
4 |
201 |
10 |
50 |
事業運行 |
6,458.21 |
4,194.87 |
2,263.34 |
5 |
208 |
|
|
社會保障和就業支出 |
1.68 |
|
1.68 |
6 |
208 |
05 |
|
行政事業單位離退休 |
1.68 |
|
1.68 |
7 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業單位離退休支出 |
1.68 |
|
1.68 |
8 |
210 |
|
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
241.90 |
241.90 |
|
9 |
210 |
05 |
|
醫療保障 |
241.90 |
241.90 |
|
10 |
210 |
05 |
02 |
事業單位醫療 |
241.90 |
241.90 |
|
11 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
112.26 |
112.26 |
|
12 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
112.26 |
112.26 |
|
13 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
112.26 |
112.26 |
|
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元
項目 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算數 |
||||
經濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
301 |
|
工資福利支出 |
3,332.04 |
3,332.04 |
|
301 |
01 |
基本工資 |
435.38 |
435.38 |
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
1,928.88 |
1,928.88 |
|
301 |
03 |
獎金 |
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
967.78 |
967.78 |
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
|
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
1,045.06 |
|
1,045.06 |
302 |
01 |
辦公費 |
47.47 |
|
47.47 |
302 |
02 |
印刷費 |
13.10 |
|
13.10 |
302 |
03 |
咨詢費 |
10.10 |
|
10.10 |
302 |
04 |
手續費 |
0.47 |
|
0.47 |
302 |
05 |
水費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費 |
75.87 |
|
75.87 |
302 |
07 |
郵電費 |
60.96 |
|
60.96 |
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管理費 |
523.60 |
|
523.60 |
302 |
11 |
差旅費 |
19.13 |
|
19.13 |
302 |
12 |
因公出國(境)費用 |
6 |
|
6 |
302 |
13 |
維修(護)費 |
31.56 |
|
31.56 |
302 |
14 |
租賃費 |
95.48 |
|
95.48 |
302 |
15 |
會議費 |
13.96 |
|
13.96 |
302 |
16 |
培訓費 |
2.43 |
|
2.43 |
302 |
17 |
公務接待費 |
28.21 |
|
28.21 |
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費 |
14.58 |
|
14.58 |
302 |
27 |
委托業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會經費 |
44 |
|
44 |
302 |
29 |
福利費 |
40.90 |
|
40.90 |
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
9.59 |
|
9.59 |
302 |
39 |
其他交通費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
7.65 |
|
7.65 |
303 |
|
對個人和家庭補助 |
112.26 |
112.26 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療費 |
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
112.26 |
112.26 |
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
|
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
59.67 |
|
59.67 |
310 |
02 |
辦公設備購置 |
59.67 |
|
59.67 |
310 |
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
310 |
07 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
合計 |
4,549.03 |
3,444.30 |
1,104.73 |
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費
及機關運行經費支出決算表
單位:萬元
一般公共預算財政撥款“三公”經費 |
機關運行經費 |
|||||||||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||||
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||||||
購置費 |
運行費 |
|||||||||||
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
決算數 |
45.6 |
43.8 |
6 |
6 |
9.6 |
9.59 |
|
|
9.6 |
9.59 |
30 |
28.21 |
|
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
單位:萬元
項 目 |
|
|
|
||||
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:上海市人才服務中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市人才服務中心2015年度決算情況說明
一、關于上海市人才服務中心2015年度決算收入情況說明
上海市人才服務中心2015年度決算收入總計6,843.91萬元,其中:財政撥款收入6,814.05萬元,占99.56%;其他收入29.86萬元,占0.44%。
二、關于上海市人才服務中心2015年度決算支出情況說明
上海市人才服務中心2015年度部門決算支出總計6,814.05萬元,其中:基本支出4,549.03萬元,占66.76%;項目支出2,265.02萬元,占33.24%。
三、關于上海市人才服務中心2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
上海市人才服務中心2015年決算一般公共預算財政撥款支出總計6,814.05 萬元,具體情況如下:
1.“一般公共服務支出-人力資源事務”2015年度決算6,458.21萬元,其中:
“事業運行”2015年度決算6,458.21萬元,主要用于本單位人力資源事務的支出。
2.“社會保障和就業支出-行政事業單位離退休”2015年度決算1.68萬元,其中:
“其他行政事業單位離退休支出”2015年度決算1.68萬元,主要用于本單位其他離退休方面的支出。
3.“醫療衛生與計劃生育支出-醫療保障”2015年度決算241.90萬元,其中:
“事業單位醫療”2015年度決算241.90萬元,主要用于本單位繳納的醫療保險費等方面的支出。
4.“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算112.26萬元,其中:
“住房公積金”2015年度決算112.26萬元,主要用于本單位繳納的住房公積金。
四、關于上海市人才服務中心2015年決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市人才服務中心2015年決算一般公共預算財政撥款基本支出總計4,549.03 萬元,具體情況如下:
1.工資福利支出3,332.04萬元,主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出。
2.商品和服務支出1,045.06萬元,主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3.對個人和家庭補助112.26萬元,主要用于離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
4.其他資本性支出59.67 萬元,主要用于辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
五、關于上海市人才服務中心2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數
上海市人才服務中心2015年“三公經費”決算數43.8萬元,比預算節約1.80萬元。2015年度“三公”經費決算數小于預算數的主要原因是貫徹落實厲行節約反對浪費的政策要求。其中:
因公出國經費決算6 萬元,與預算持平。主要用于安排單位人員的業務考察、境外培訓研修等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、伙食補助費、公雜費等支出。2015年度因公出國團組數為1個、累計1人次。
公務用車購置及運行經費決算9.59萬元,比預算節約0.01 萬元,其中:公務用車運行費9.59萬元,主要用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2015年度無公務用車購置數,年末公務用車保有量4輛。
公務接待經費決算28.21萬元,比預算節約1.79萬元,主要用于安排國家重大政策調研、專項檢查以及接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出。2015年公務接待98批次、累計4600人次。
六、關于上海市人才服務中心2015年度機關運行經費決算數
上海市人才服務中心2015年度無機關運行經費。
七、關于上海市人才服務中心2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市人才服務中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關于上海市人才服務中心2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算總額81.25萬元,其中:政府采購貨物決算71.66萬元、無政府采購工程決算、政府采購服務決算9.59萬元。
2015年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額17萬元,無面向小微企業預留政府采購項目預算金額。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,決算16.95萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,決算64.30萬元。
九、關于上海市人才服務中心2015年度預算績效情況
2015年度,本單位實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額550萬元,2015年度無績效評價項目。
十、關于上海市人才服務中心2015年度國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日,上海市人才服務中心共有車輛4輛,其中,一般公務用車4輛。本單位無單位價值200萬元以上大型設備。