第一部分上海市紅十字會(本級)概況
一、主要職責
根據市委下發的《上海市紅十字會機關機構改革方案的通知》中規定上海市紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體,其主要工作任務是:
1、宣傳、貫徹和執行各項紅十字會法規、條例;依法指導全市各級紅十字會工作。
2、制定、實施上海市紅十字會事業發展規劃;負責本市紅十字會的組織建設工作;命名、指導全市紅十字醫院、紅十字護理醫院、紅十字里弄衛生站;開展體現紅十字宗旨的各項工作。
3、開展救災的準備工作,依法募集物資和款項,接受、處理境內外組織和個人的捐贈;配合上級紅十字會或協助政府實施賑災救援。
4、協助政府開展人道救助,幫助改善最易受損害群體的境況及開展人道領域內的社會服務。
5、制定、實施本市群眾性現場初級急救的培訓規劃,培訓、考核和命名本市群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識。
6、組織、管理本市紅十字志愿者隊伍,開展自愿無償捐獻遺體工作,負責建設中華(上海)骨髓庫、紅十字眼庫及臍帶血庫等工作,協助政府部門開展無償獻血的宣傳和表彰工作。
7、培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;管理、實施上海市中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金工作。
8、開展失散親屬的尋親和紅十字臺灣事務工作。
9、依照國際紅十字運動原則,發展與境外紅十字會、紅新月會的合作和交流活動。
10、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、機構設置
根據上述職責,上海市紅十字會(本級)設5個內設機構,包括:綜合辦公室、信息傳播部、賑濟救護部、志愿服務部和青少年工作部。
序號 | 內設機構名稱 | 備注 |
1 | 綜合辦公室 | |
2 | 信息傳播部 | |
3 | 賑濟救護部 | |
4 | 志愿服務部 | |
5 | 青少年工作部 |
第二部分上海市紅十字會(本級)2015年度決算表
2015年度財務收支決算總表
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數 | 項目 | 決算數 |
財政撥款收入 | 2,361.98 | 一般公共服務支出 | |
其中:政府性基金 | 外交支出 | ||
事業收入 | 國防支出 | ||
事業單位經營收入 | 公共安全支出 | ||
其他收入 | 185.94 | 教育支出 | |
科學技術支出 | |||
文化教育與傳媒支出 | |||
社會保障和就業支出 | 2,530.85 | ||
醫療衛生與計劃生育支出 | 21.00 | ||
節能環保支出 | |||
城鄉社區事務支出 | |||
農林水支出 | |||
交通運輸支出 | |||
資源勘探信息等支出 | |||
商業服務業等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地區支出 | |||
國土海洋氣象等支出 | |||
住房保障支出 | 26.43 | ||
糧油物資儲備支出 | |||
其他支出 | |||
債務還本支出 | |||
債務付息支出 | |||
本年收入合計 | 2,547.92 | 本年支出合計 | 2,578.28 |
動用歷年結余 | 30.36 | 本年結余 | |
合計 | 2,578.28 | 合計 | 2,578.28 |
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
單位:萬元 | |||||||
項目 | 一般公共預算財政撥款支出決算數 | ||||||
行號 | 類 | 款 | 項 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
1 | 合計 | 2,361.98 | 905.97 | 1,456.02 | |||
2 | 208 | 社會保障和就業支出 | 2,314.56 | 861.54 | 1,453.02 | ||
3 | 208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 158.31 | 139.13 | 19.18 | |
4 | 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 157.35 | 139.13 | 18.22 |
5 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 0.96 | 0.96 | |
6 | 208 | 16 | 紅十字事業 | 2,156.24 | 722.41 | 1,433.83 | |
7 | 208 | 16 | 01 | 行政運行 | 1.62 | 1.62 | |
8 | 208 | 16 | 02 | 一般行政管理事務 | 2,140.13 | 722.41 | 1,417.72 |
9 | 208 | 16 | 03 | 機關服務 | 14.50 | 14.50 | |
10 | 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 21.00 | 18.00 | 3.00 | ||
11 | 210 | 05 | 醫療保障 | 18.00 | 18.00 | ||
12 | 210 | 05 | 01 | 行政單位醫療 | 18.00 | 18.00 | |
13 | 210 | 99 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 3.00 | 3.00 | ||
14 | 210 | 99 | 01 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 3.00 | 3.00 | |
15 | 221 | 住房保障支出 | 26.43 | 26.43 | |||
16 | 221 | 02 | 住房改革支出 | 26.43 | 26.43 | ||
17 | 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 26.43 | 26.43 | |
18 | 221 | 02 | 02 | 提租補貼 | |||
19 | 221 | 02 | 03 | 購房補貼 | |||
20 | 222 | 糧油物資儲備支出 | |||||
21 | 222 | 01 | 糧油事務 | ||||
22 | 222 | 01 | 99 | 其他糧油事務支出 |
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元 | |||||
項目 | 一般公共預算財政撥款基本支出決算數 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 513.80 | 513.80 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 117.43 | 117.43 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 297.34 | 297.34 | |
301 | 03 | 獎金 | 38.42 | 38.42 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 60.61 | 60.61 | |
301 | 06 | 伙食補助費 | |||
301 | 07 | 績效工資 | |||
301 | 99 | 其他工資福利支出 | |||
302 | 商品和服務支出 | 215.03 | 215.03 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 4.96 | 4.96 | |
302 | 02 | 印刷費 | |||
302 | 03 | 咨詢費 | |||
302 | 04 | 手續費 | 0.16 | 0.16 | |
302 | 05 | 水費 | 0.75 | 0.75 | |
302 | 06 | 電費 | 17.66 | 17.66 | |
302 | 07 | 郵電費 | 25.70 | 25.70 | |
302 | 08 | 取暖費 | |||
302 | 09 | 物業管理費 | |||
302 | 11 | 差旅費 | 9.10 | 9.10 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 8.99 | 8.99 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 10.64 | 10.64 | |
302 | 14 | 租賃費 | |||
302 | 15 | 會議費 | |||
302 | 16 | 培訓費 | 1.09 | 1.09 | |
302 | 17 | 公務接待費 | 9.43 | 9.43 | |
302 | 18 | 專用材料費 | |||
302 | 24 | 被裝購置費 | |||
302 | 25 | 專用燃料費 | |||
302 | 26 | 勞務費 | 12.53 | 12.53 | |
302 | 27 | 委托業務費 | |||
302 | 28 | 工會經費 | 1.50 | 1.50 | |
302 | 29 | 福利費 | 8.35 | 8.35 | |
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 17.41 | 17.41 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 51.84 | 51.84 | |
302 | 40 | 稅金及附加費用 | |||
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 34.93 | 34.93 | |
303 | 對個人和家庭補助 | 165.88 | 165.88 | ||
303 | 01 | 離休費 | 31.11 | 31.11 | |
303 | 02 | 退休費 | 108.02 | 108.02 | |
303 | 03 | 退職(役)費 | |||
303 | 04 | 撫恤金 | |||
303 | 05 | 生活補助 | |||
303 | 07 | 醫療費 | |||
303 | 08 | 助學金 | |||
303 | 09 | 獎勵金 | |||
303 | 11 | 住房公積金 | 26.43 | 26.43 | |
303 | 12 | 提租補貼 | |||
303 | 13 | 購房補貼 | |||
303 | 99 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.32 | 0.32 | |
310 | 其他資本性支出 | 11.26 | 11.26 | ||
310 | 02 | 辦公設備購置 | 11.26 | 11.26 | |
310 | 03 | 專用設備購置 | |||
310 | 07 | 信息網絡及軟件購置更新 | |||
310 | 13 | 公務用車購置 | |||
310 | 19 | 其他交通工具購置 | |||
310 | 99 | 其他資本性支出 | |||
合計 | 905.97 | 679.68 | 226.29 |
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表
單位:萬元 | ||||||||||||
一般公共預算財政撥款“三公”經費 | 機關運行經費 | |||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | |||||||||
小計 | 公務用車 | 公務用車 | ||||||||||
購置費 | 運行費 | |||||||||||
預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 決算數 |
42.11 | 35.84 | 9.81 | 8.99 | 17.50 | 17.41 | 17.50 | 17.41 | 14.80 | 9.43 | 226.29 |
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
單位:萬元 | |||||||
項目 | 政府性基金預算財政撥款支出決算數 | ||||||
行號 | 類 | 款 | 項 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
注:上海市紅十字會(本級)2015年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分上海市紅十字會(本級)2015年度決算情況說明
一、關于上海市紅十字會(本級)2015年度決算收入情況說明
上海市紅十字會(本級)2015年度決算收入總2,547.92萬元,其中:財政撥款收入2,361.98萬元,占93%;其他收入185.94萬元,占7%。
二、關于上海市紅十字會(本級)2015年度決算支出情況說明
上海市紅十字會(本級)2015年度決算支出總計2,578.28萬元,其中:基本支出923.57萬元,占36%;項目支1,654.71萬元,占64%。
三、關于上海市紅十字會(本級)2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
上海市紅十字會(本級)2015年度決算一般公共預算財政撥款支出總計2,361.98萬元,具體情況如下:
1.“社會保障和就業-行政事業單位離退休”2015年度決算158.31萬元,其中:
“歸口管理的行政單位離退休”2015年度決算157.35萬元,主要用于本單位離退休人員津補貼。
“其他行政事業單位離退休支出”2015年度決算0.96萬元,主要用于本單位離退休人員其他支出。
2.“社會保障和就業-紅十字事業”2015年度決算2,156.24萬元,其中:
“行政運行”2015年度決算1.62萬元,主要用于本單位繳納殘疾人就業保障金和長期贍養費。
“一般行政管理事務”2015年度決算2,140.13萬元,主要用于本單位開展造血干細胞和遺體捐獻者等志愿服務工作;人體器官捐獻試點工作;紅十字救護、救援隊伍的管理與培訓工作;紅十字社區活動;艾滋病預防、反歧視宣傳與關愛工作;紅十字青少年工作;紅十字“五五”普法及紅十字運動知識的傳播與普及培訓;鞏固了群眾性現場初級急救知識和技能的普及培訓工作;利用多種媒介方式做好紅十字宣傳工作。
“機關服務”2015年度決算14.50萬元,主要用于本單位機關服務支出。
3.“醫療衛生與計劃生育-醫療保障”2015年度決算18萬元,其中:
“行政單位醫療”2015年度決算18萬元,主要用于本單位在職人員醫療保險金。
4.“醫療衛生與計劃生育-其他醫療衛生與計劃生育支出”2015年度決算3萬元,其中:
“其他醫療衛生與計劃生育支出”2015年度決算3萬元,主要用于本單位在職市管保健對象醫療保健統籌金。
5.“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算26.43萬元,其中:“住房公積金”2015年度決算26.43萬元,主要用于本單位在職人員住房公積金。
四、關于上海市紅十字會(本級)2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市紅十字會(本級)2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計905.97元,具體情況如下:
1.工資福利支出513.80萬元,主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。
2.商品和服務支出215.03萬元,主要用于辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3.對個人和家庭的補助支出165.88萬元,主要用于離休費、退休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
4.其他資本性支出11.26萬元,主要用于辦公設備購置。
五、關于上海市紅十字會(本級)2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數
上海市紅十字會(本級)2015年度“三公”經費決算數35.84萬元,比預算節約6.27萬元。2015年度“三公”經費決算數小于預算數的主要原因是本單位厲行勤儉節約,公務接待費節約所致。其中:
因公出國(境)費決算8.99萬元,比預算節約0.82萬元,主要用于出訪友好城市紅十字會,進行紅十字事務交流2批次7人次的簽證費和保險費用等。
公務用車購置及運行維護費決算17.41萬元,比預算節約0.09萬元,全部為公務用車運行維護費。主要用于市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、停車費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,年末本單位公務用車保有量5輛。
公務接待費決算9.43萬元,比預算節約5.37萬元,主要用于友好城市及兄弟省市紅十字會來訪交流12批次147人次的公務接待住宿費、伙食費、租車費等。
六、關于上海市紅十字會(本級)2015年度機關運行經費決算數
機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市紅十字會(本級)2015年度機關運行經費決算數226.29萬元。
七、關于上海市紅十字會(本級)2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市紅十字會(本級)2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關于上海市紅十字會(本級)2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購預算執行177.97萬元,其中:政府采購貨物預算執行25.08萬元、政府采購服務預算執行152.89萬元。
2015年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額30.23萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額30.23萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,預算執行25.08萬元。
九、關于上海市紅十字會(本級)2015年度預算績效情況
2015年度,本單位實行績效目標管理的項目13個,涉及預算金額1,039.14萬元。2015年度開展的績效評價項目2個,涉及預算金額373.12萬元,平均得分91.77分。績效評級為“優”的項目2個。具體重點項目的評價結果詳見《績效評價結果信息表》。
績效評價結果信息表
項目名稱 | 紅十字救災工作項目 |
預算金額 | 136.22萬元 |
評價分值 | 91.34 |
評價結論 | 本次上海市紅十字會2015年度救災工作績效評分結果為91.34分,根據相關規定,其績效評級為“優”。 |
主要績效 | 市紅會2015年度救災工作總體組織比較規范,資金使用合規,項目目標完成情況良好,按標準儲備了毛毯、棉被和帳篷等應急備災物資,并輸送應急救災物資至云南、青海、西藏等多個受災省市;在全市范圍內開展救災聯絡員培訓工作,建立了全市覆蓋的應急救災聯絡員網絡;投放救災宣傳片至多個媒體,普及宣傳應急救災知識,綜合業績較好,基本上實現了預期目標,資金使用效果良好。 |
存在問題 | 1、績效目標設置的合理性和明確性有待進一步提升2、救災聯絡員培訓內容中可補充實際操作培訓內容 |
整改建議 | 1、根據項目計劃明確績效目標,加強績效目標和預算之間的匹配性2、將實際操作培訓內容補充入救災聯絡員培訓中 |
整改情況 | 落實整改建議 |
績效評價結果信息表
項目名稱 | 中華骨髓庫建設工作項目 |
預算金額 | 236.90萬元 |
評價分值 | 92.20 |
評價結論 | 本次上海市紅十字會2015年度中華骨髓庫建設工作項目績效評分結果為92.20分,根據相關規定,其績效評級為“優”。 |
主要績效 | 市紅會2015年度中華骨髓庫建設工作項目總體組織比較規范,資金使用合規,項目目標完成情況良好,在全市范圍內開展多次內容豐富的造血干細胞捐獻宣導活動,新招募入庫志愿者人數有較大提升,進一步完善了“上海造血干細胞捐獻”微信平臺的推送使用,保障了資料庫的正常運維,綜合業績較好,基本上實現了預期目標,資金使用效果良好。 |
存在問題 | 1、項目績效目標設定時應與項目實際執行情況進一步匹配2、當年入庫志愿者數量未及時在門戶網站進行更新 |
整改建議 | 1、加強項目績效目標與實際執行情況的匹配度,提高績效目標合理性2、進一步提高對門戶網站信息內容公示的管理3、加強對微信平臺的宣傳力度 |
整改情況 | 落實整改建議 |
十、關于上海市紅十字會(本級)2015年度國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日,上海市紅十字會(本級)共有車輛5輛,全部為一般公務用車。本單位沒有單位價值200萬元以上大型設備。