文化體制改革單位主要職能
在市委宣傳部的指導下,組織本市市屬國有文藝院團開展劇目創作、排練、演出;培育優秀文藝人才;促進本市文化大發展大繁榮,豐富廣大市民群眾精神文化生活。
2015年文化體制改革單位預算編制說明
文化體制改革單位部門預算是包括下屬10家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,事業單位10家。2015年,文化體制改革單位部門預算支出總額為48,588萬元,其中:財政撥款支出預算36,931萬元。財政撥款支出預算中,基本支出28,938萬元;項目支出7,993萬元。財政撥款支出主要內容如下: |
1.“文化體育與傳媒支出”科目30,334萬元,主要用于本市市屬國有文藝院團及上海大劇院的人員經費、公用經費和事業發展所需的項目經費。 |
2.“社會保障和就業支出”科目4,488萬元,主要用于單位退休經費等支出。 |
3.“醫療衛生與計劃生育支出”科目1,291萬元,主要用于繳納本部門所屬預算單位的在職人員醫療保險。 |
4.“住房保障支出”科目819萬元,主要用于繳納本部門所屬預算單位在職人員公積金。 |
2015年部門財務收支預算總表 | |||
編制部門:文化體制改革單位 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款收入 | 369,314,596 | 一、文化體育與傳媒支出 | 410,009,028 |
1.一般公共預算資金 | 369,314,596 | 二、社會保障和就業支出 | 45,017,884 |
2.政府性基金 | 三、醫療衛生與計劃生育支出 | 18,873,468 | |
二、事業收入 | 76,844,820 | 四、住房保障支出 | 11,977,704 |
三、事業單位經營收入 | |||
四、其他收入 | 39,718,668 | ||
收入總計 | 485,878,084 | 支出總計 | 485,878,084 |
2015年部門財政撥款支出功能分類預算表 | ||||||
編制部門:文化體制改革單位 | 單位:元 | |||||
項目 | 財政撥款支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 303,335,400 | 224,141,252 | 79,194,148 | ||
207 | 01 | 文化 | 303,335,400 | 224,141,252 | 79,194,148 | |
207 | 01 | 07 | 藝術表演團體 | 303,335,400 | 224,141,252 | 79,194,148 |
208 | 社會保障和就業支出 | 44,878,828 | 44,205,180 | 673,648 | ||
208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 44,878,828 | 44,205,180 | 673,648 | |
208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 44,217,828 | 44,205,180 | 12,648 |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 661,000 | 661,000 | |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 12,914,652 | 12,848,652 | 66,000 | ||
210 | 05 | 醫療保障 | 12,848,652 | 12,848,652 | ||
210 | 05 | 02 | 事業單位醫療 | 12,848,652 | 12,848,652 | |
210 | 99 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 66,000 | 66,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫療衛生支出 | 66,000 | 66,000 | |
221 | 住房保障支出 | 8,185,716 | 8,185,716 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 8,185,716 | 8,185,716 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 8,185,716 | 8,185,716 | |
合計 | 369,314,596 | 289,380,800 | 79,933,796 | |||
2015年部門財政撥款基本支出經濟分類預算表 | ||
編制部門:文化體制改革單位 | 單位:元 | |
項目 | 財政撥款基本支出 | |
經濟分類類級科目編碼 | 經濟分類類級科目名稱 | |
301 | 工資福利支出 | 172,476,768 |
302 | 商品和服務支出 | 57,034,344 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 52,390,896 |
304 | 對企事業單位的補貼 | |
305 | 轉移性支出 | |
307 | 債務利息支出 | |
309 | 基本建設支出 | |
310 | 其他資本性支出 | 7,478,792 |
399 | 其他支出 | |
合計 | 289,380,800 |
2015年文化體制改革單位部門“三公”經費預算情況表 | |||
單位:萬元 | |||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 |
115.7 | 13.7 | 83.2 | 18.8 |
2015年文化體制改革單位部門“三公”經費預算說明
文化體制改革單位部門2015年“三公”經費財政撥款預算合計為115.7萬元,包括部門下屬10家與市級財政有經費領撥關系的預算單位2015年使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
2015年因公出國(境)費預算13.7萬元,主要安排下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2015年公務用車購置及運行費預算83.2萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
2015年公務接待費預算18.8萬元,主要安排全國性專業會議及交流演出接待,專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。