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2015年上海市交通委員會部門預算

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2015年上海市交通委員會部門預算編制說明

  1.貫徹執行有關交通方面的法律、法規、規章和方針、政策;研究起草本市交通地方性法規、規章草案和政策,并組織實施有關法規、規章和政策。

  2.擬訂本市綜合交通發展戰略,優化本市交通運輸結構布局,綜合平衡全市交通運力,協調道路、水路、鐵路和航空等多種交通運輸方式銜接,構建綜合交通體系;指導本市區縣交通運行組織,加強長三角地區區域交通合作;協調推進上海國際航運中心建設相關工作。

  3.組織編制綜合交通發展規劃和交通專項規劃;負責編制交通行業中長期發展規劃和年度計劃;負責編制軌道交通網絡系統規劃、選線專項規劃和交通配套設施專項規劃;負責編制上海港口規劃(含洋山深水港區);負責編制公路和城市道路、公共交通、省際交通、道路貨運、樞紐場站、停車場(庫)、港口岸線使用、內河航道和運輸、水上加油設施等專項規劃;組織實施各類交通規劃。

  4.負責交通行業統計管理、經濟運營監測和分析工作,擬訂行業發展經濟政策和調控措施;負責編制本市交通行業固定資產投資年度計劃和交通基礎設施維護(養護)年度計劃,配合協調市、區縣共同投資的交通基礎設施項目計劃,并監督實施。

  5.負責公路和城市道路、軌道交通、樞紐場站、公交站點、公共停車場(庫)、港口、航道、橋梁、隧道等交通基礎設施的項目建設管理、工程質量安全監督和運行維護管理;協調鐵路、機場等基礎設施項目與市內交通運輸的銜接配套;負責道路交通標志、標線、護欄、誘導屏等交通設施的建設、管理和維護;負責道路指示牌工作的監督管理和綜合協調;對軌道交通、高架道路及越江隧橋、港口、航道、機場等規劃控制區域范圍內新建、改建、擴建項目進行審核。

  6.負責交通行業市場監督管理,制定本市交通行業市場交易規則、服務規范和管理制度,并組織實施;負責交通行業誠信體系建設,維護市場經營秩序,組織實施服務質量監督檢查;協調推進交通行業重大改革,促進交通產業健康發展;負責交通行業行政許可和規費征收,參與制定本市交通行業的運價和收費標準,并組織實施;負責地方海事工作;負責上海港引航監督管理。

  7.組織開展交通運行保障研究,分析評估交通需求和運行狀況,制定和組織實施路網優化、運力保障、清障施救和交通組織改善方案,緩解城市道路擁堵,提升通行保障能力;組織實施機動車額度管理工作;組織實施綜合交通調查和影響評價等交通管理制度;優化非機動車、人行等慢行交通出行方式與公共交通的銜接。

  8.承擔本市交通行業安全生產監督管理責任;負責交通運輸安全應急的組織協調;組織指導交通行業突發事件、災害事故和服務供應事故的應急處置;承擔所轄通航水域的衛生防疫、船舶污染防治的監督管理責任;會同有關部門協調海上搜救工作,指導內河救助打撈工作。

  9.推進交通行業科技進步,推廣新技術、新工藝和新材料在交通行業的應用;指導交通行業環境保護和節能減排工作;負責交通行業信息化管理工作,促進智能交通建設;貫徹國家有關技術標準,起草相關地方技術標準與規范,并監督實施。

  10.負責本市國防交通工作,制定交通戰備建設規劃;負責協調推進聯合運輸、多式聯運、現代物流等綜合運輸工作;負責專項客貨運輸的組織協調;組織協調有關國家重點物資和緊急、特種物資以及軍事、搶險救災物資等交通運輸工作;組織協調“春運”等重大交通保障工作。

  11.歸口協調鐵路、民航、郵政、海事、救助、打撈等涉地管理工作;負責港口的岸線、陸域、水域行政管理;負責空港地區行政管理;加強交通運輸行業的國際交流與合作。

  12.組織、指導、協調并監督交通運政、路政、港政、航政等行政執法工作。

  13.負責有關行政復議受理和行政訴訟應訴工作。

  14.承辦市政府交辦的其他事項。

2015年部門財務收支預算總表

編制部門:上海市交通委員會 單位:元
       
本年收入 本年支出
項目 預算數 項目 預算數
一、財政撥款收入 3,467,589,190 一、教育支出 108,550,796
1.一般公共預算資金 2,047,253,790 二、科學技術支出 14,443,960
2.政府性基金 1,420,335,400 三、文化體育與傳媒支出 108,042,420
二、事業收入 16,821,748 四、社會保障和就業支出 54,068,880
三、事業單位經營收入 2,540,836 五、醫療衛生與計劃生育支出 23,896,464
四、其他收入 231,617,284 六、城鄉社區支出 777,984,079
    七、交通運輸支出 2,613,960,267
    八、住房保障支出 17,622,192
       
       
       
       
       
收入總計 3,718,569,058 支出總計 3,718,569,058
       

2015年部門財政撥款支出功能分類預算表

編制部門:上海市交通委員會 單位:元
             
項目 財政撥款支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
205     教育支出 31,313,580 25,213,084 6,100,496
205 03   職業教育 24,513,228 19,218,732 5,294,496
205 03 02 中專教育 24,513,228 19,218,732 5,294,496
205 08   進修及培訓 6,800,352 5,994,352 806,000
205 08 02 干部教育 6,800,352 5,994,352 806,000
206     科學技術支出 6,891,316 6,891,316  
206 03   應用研究 6,891,316 6,891,316  
206 03 01 機構運行 6,891,316 6,891,316  
207     文化體育與傳媒支出 102,740,980 20,071,724 82,669,256
207 02   文物 102,740,980 20,071,724 82,669,256
207 02 05 博物館 102,740,980 20,071,724 82,669,256
208     社會保障和就業支出 52,560,416 50,457,716 2,102,700
208 05   行政事業單位離退休 52,560,416 50,457,716 2,102,700
208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 26,574,372 25,357,272 1,217,100
208 05 02 事業單位離退休 23,933,748 23,933,748  
208 05 03 離退休人員管理機構 1,351,696 1,166,696 185,000
208 05 99 其他行政事業單位離退休支出 700,600   700,600
210     醫療衛生與計劃生育支出 20,462,856 20,402,856 60,000
210 05   醫療保障 20,402,856 20,402,856  
210 05 01 行政單位醫療 3,235,152 3,235,152  
210 05 02 事業單位醫療 17,167,704 17,167,704  
210 99   其他醫療衛生與計劃生育支出 60,000   60,000
210 99 01 其他醫療衛生支出 60,000   60,000
212     城鄉社區支出 777,984,079   777,984,079
212 06   建設市場管理與監督 2,814,079   2,814,079
212 06 01 建設市場管理與監督 2,814,079   2,814,079
212 09   城市公用事業附加安排的支出 775,170,000   775,170,000
212 09 01 城市公共設施 713,840,000   713,840,000
212 09 99 其他城市公用事業附加安排的支出 61,330,000   61,330,000
214     交通運輸支出 2,460,198,779 336,187,352 2,124,011,427
214 01   公路水路運輸 1,815,033,379 336,187,352 1,478,846,027
214 01 01 行政運行 104,812,056 103,213,256 1,598,800
214 01 02 一般行政管理事務 73,859,207   73,859,207
214 01 06 公路養護 1,111,969,110   1,111,969,110
214 01 08 公路路政管理 176,020,530 97,777,144 78,243,386
214 01 09 公路和運輸信息化建設 3,565,908   3,565,908
214 01 12 公路運輸管理 123,721,658 62,118,875 61,602,783
214 01 23 航道維護 24,800,200   24,800,200
214 01 26 航務管理 151,457,341 48,477,394 102,979,947
214 01 36 水路運輸管理支出 32,246,344 24,600,683 7,645,661
214 01 99 其他公路水路運輸支出 12,581,025   12,581,025
214 62   車輛通行費安排的支出 540,000,000   540,000,000
214 62 02 政府還貸公路養護 540,000,000   540,000,000
214 63   港口建設費安排的支出 105,165,400   105,165,400
214 63 02 航道建設和維護 105,165,400   105,165,400
221     住房保障支出 15,437,184 15,437,184  
221 02   住房改革支出 15,437,184 15,437,184  
221 02 01 住房公積金 15,437,184 15,437,184  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合計 3,467,589,190 474,661,232 2,992,927,958

2015年部門財政撥款基本支出經濟分類預算表

編制部門:上海市交通委員會 單位:元
     
項目 財政撥款基本支出
經濟分類類級科目編碼 經濟分類類級科目名稱
301 工資福利支出 289,531,932
302 商品和服務支出 116,301,546
303 對個人和家庭的補助 64,728,204
304 對企事業單位的補貼  
305 轉移性支出  
307 債務利息支出  
309 基本建設支出  
310 其他資本性支出 4,099,550
399 其他支出  
     
     
     
     
合計 474,661,232

2015年上海市交通委員會部門“三公”經費預算情況表

      單位:萬元
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
1,978.10 439.5 1,349.90 188.7

2015年上海市交通委員會部門“三公”經費預算說明

  上海市交通委員會2015年“三公”經費財政撥款預算合計為1978.1萬元,包括上海市交通委員會以及下屬14家與市級財政有經費領撥關系的預算單位2015年使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

  2015年因公出國(境)費預算439.5萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

  2015年公務用車購置及運行費預算1349.9萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

  2015年公務接待費預算188.7萬元,主要用于安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。

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