上海市人民政府參事室主要職能 |
上海市人民政府參事室是上海市人民政府辦公廳管理的行政機構。主要職能包括:1.組織市政府參事對政府工作的有關方針、政策的實施情況進行調查研究,反映真實情況,參政議政、建言獻策、咨詢國是、統戰聯誼。2.按要求組織市政府參事對有關法律、法規草案及本市有關地方性法規、規章草案進行研究,提出意見和建議。3.貫徹執行黨的統一戰線政策,支持、組織市政府參事參加愛國統一戰線工作。4.對市政府參事在參政、咨詢工作中存在的共性問題,組織研討,交流經驗,提出解決意見。5.組織市政府參事學習中共中央、國務院和市委、市政府制定的方針、政策,并在工作中貫徹執行,不斷提高市政府參事的政策理論水平。6.組織市政府參事參與同國外政府咨詢機構的交流與合作。7.承辦國務院參事及外省(市)政府參事來滬調研、考察等工作。8.承辦遴選市政府參事的有關工作。9.負責為市政府參事履行職責提供服務。10.承辦市政府交辦的其他事項。 |
2015年部門預算編制說明 |
上海市人民政府參事室部門預算是上海市人民政府參事室的綜合收支計劃。 |
本部門中,行政單位1家。 |
2015年,上海市人民政府參事室部門預算支出總額為1,147萬元,其中:財政撥款支出預算1,147萬元。財政撥款支出預算中,基本支出867萬元;項目支出280萬元。財政撥款支出主要內容如下: |
1.“一般公共服務支出”科目975萬元,主要用于人員經費、公用經費等基本支出,以及參事業務費用等項目支出。 |
2.“社會保障和就業支出”科目137萬元,主要用于離退休經費、機關事業單位退休人員活動經費等支出。 |
3.“醫療衛生與計劃生育支出”科目15萬元,主要用于繳納在職人員醫療保險等支出。 |
4.“住房保障支出”科目20萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。 |
2015年部門財務收支預算總表 | |||
編制部門:上海市人民政府參事室 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款收入 | 11,469,902 | 一、一般公共服務支出 | 9,751,438 |
1.一般公共預算資金 | 11,469,902 | 二、社會保障和就業支出 | 1,370,632 |
2.政府性基金 | 三、醫療衛生與計劃生育支出 | 150,000 | |
二、事業收入 | 四、住房保障支出 | 200,832 | |
三、事業單位經營收入 | |||
四、其他收入 | 3,000 | ||
收入總計 | 11,472,902 | 支出總計 | 11,472,902 |
2015年部門財政撥款支出功能分類預算表 | ||||||
編制部門:上海市人民政府參事室 | 單位:元 | |||||
項目 | 財政撥款支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 9,748,438 | 7,030,698 | 2,717,740 | ||
201 | 03 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 9,748,438 | 7,030,698 | 2,717,740 | |
201 | 03 | 01 | 行政運行 | 7,448,438 | 7,030,698 | 417,740 |
201 | 03 | 09 | 參事事務 | 2,300,000 | 2,300,000 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 1,370,632 | 1,311,252 | 59,380 | ||
208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 1,370,632 | 1,311,252 | 59,380 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1,366,632 | 1,311,252 | 55,380 |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 4,000 | 4,000 | |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 150,000 | 126,000 | 24,000 | ||
210 | 05 | 醫療保障 | 126,000 | 126,000 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫療 | 126,000 | 126,000 | |
210 | 99 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 24,000 | 24,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫療衛生支出 | 24,000 | 24,000 | |
221 | 住房保障支出 | 200,832 | 200,832 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 200,832 | 200,832 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 200,832 | 200,832 | |
合計 | 11,469,902 | 8,668,782 | 2,801,120 |
2015年部門財政撥款基本支出經濟分類預算表 | ||
編制部門:上海市人民政府參事室 | 單位:元 | |
項目 | 財政撥款基本支出 | |
經濟分類類級科目編碼 | 經濟分類類級科目名稱 | |
301 | 工資福利支出 | 3,254,481 |
302 | 商品和服務支出 | 3,885,217 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 1,512,084 |
304 | 對企事業單位的補貼 | |
305 | 轉移性支出 | |
307 | 債務利息支出 | |
309 | 基本建設支出 | |
310 | 其他資本性支出 | 17,000 |
399 | 其他支出 | |
合計 | 8,668,782 |
2015年上海市人民政府參事室“三公”經費預算說明 |
上海市人民政府參事室2015年“三公”經費財政撥款預算合計為53.4萬元,包括上海市人民政府參事室2015年使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。 |
2015年因公出國(境)費預算29.8萬元,主要安排政府參事及機關人員的國際合作交流、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 |
2015年公務用車購置及運行費預算10.5萬元,主要用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。 |
2015年公務接待費預算13.1萬元,主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。 |
2015年上海市人民政府參事室“三公”經費預算情況表 | |||
單位:萬元 | |||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 |
53.4 | 29.8 | 10.5 | 13.1 |