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2015年上海虹橋商務區管理委員會部門預算

發布日期:2015-03-26

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上海虹橋商務區管理委員會主要職能

  上海虹橋商務區管理委員會是上海市人民政府的派出機構。

  主要職能包括:

  1.參與編制虹橋商務區區域規劃,組織擬定虹橋商務區產業政策,并協調相關區人民政府、市有關行政管理部門和管理單位推進落實;

  2.組織、協調虹橋樞紐內交通管理以及不同交通方式的銜接、集散和轉換,協調落實應急保障工作;

  3.組織實施區域開發,擬定虹橋商務區土地儲備計劃、方案,引導相關單位實施土地前期開發和基礎設施建設;

  4.指導區域商務功能的開發,促進投資環境和公共服務的完善,吸引投資,推動現代服務業發展;

  5.統籌安排虹橋商務區專項發展資金;

  6.按照規定接受有關行政管理部門的委托,負責或參與虹橋商務區內相關行政審批工作,為企業提供指導和服務;

  7.指導協調相關區人民政府和管理單位履行虹橋商務區的行政管理職責,監督、檢查工作落實情況。

2015年上海虹橋商務區管理委員會部門預算編制說明

  上海虹橋商務區管理委員會部門預算是包括上海虹橋商務區管理委員會本部以及下屬1家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,事業單位1家。2015年,上海虹橋商務區管理委員會部門預算支出總額為3,480萬元,其中:財政撥款支出預算3,480萬元。財政撥款支出預算中,基本支出1,684萬元;項目支出1,796萬元。財政撥款支出主要內容如下:

  1.“社會保障和就業支出”科目9萬元,主要用于部門所屬各單位退休人員的人員經費和活動經費。

  2.“醫療衛生與計劃生育支出”科目45萬元,主要用于部門所屬各單位在職人員基本醫療保險繳費支出。

  3.“城鄉社區支出”科目3,364萬元,主要用于部門所屬各單位人員支出、公用支出和項目支出,保障虹橋商務區規劃建設、宣傳推廣推介以及虹橋綜合交通樞紐應急工作。

  4.“住房保障支出”科目62萬元,主要用于部門所屬各單位在職人員住房公積金繳納支出。

2015年上海虹橋商務區管理委員會財務收支預算總表
 
  單位:元
       
本年收入 本年支出
項目 預算數 項目 預算數
一、財政撥款收入 34,800,200 一、社會保障和就業支出 85,600
1.一般公共預算資金 34,800,200 二、醫療衛生與計劃生育支出 448,356
2.政府性基金   三、城鄉社區支出 33,643,288
二、事業收入   四、住房保障支出 622,956
三、事業單位經營收入      
四、其他收入      
       
       
       
       
       
       
收入總計 34,800,200 支出總計 34,800,200

 

2015年部門財政撥款支出功能分類預算表
             
編制部門:上海虹橋商務區管理委員會 單位:元
             
項目 財政撥款支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
208     社會保障和就業支出 85,600 85,200 400
208 05   行政事業單位離退休 85,600 85,200 400
208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 85,200 85,200  
208 05 99 其他行政事業單位離退休支出 400   400
210     醫療衛生與計劃生育支出 448,356 430,356 18,000
210 05   醫療保障 430,356 430,356  
210 05 01 行政單位醫療 300,000 300,000  
210 05 02 事業單位醫療 130,356 130,356  
210 99   其他醫療衛生與計劃生育支出 18,000   18,000
210 99 01 其他醫療衛生支出 18,000   18,000
212     城鄉社區支出 33,643,288 15,700,512 17,942,776
212 01   城鄉社區管理事務 33,643,288 15,700,512 17,942,776
212 01 01 行政運行 12,941,308 12,941,308  
212 01 02 一般行政管理事務 16,032,776   16,032,776
212 01 99 其他城鄉社區管理事務支出 4,669,204 2,759,204 1,910,000
221     住房保障支出 622,956 622,956  
221 02   住房改革支出 622,956 622,956  
221 02 01 住房公積金 622,956 622,956  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合計 34,800,200 16,839,024 17,961,176

 

2015年部門財政撥款基本支出經濟分類預算表
     
編制部門:上海虹橋商務區管理委員會 單位:元
     
項目 財政撥款基本支出
經濟分類類級科目編碼 經濟分類類級科目名稱
301 工資福利支出 8,015,488
302 商品和服務支出 7,935,380
303 對個人和家庭的補助 708,156
304 對企事業單位的補貼  
305 轉移性支出  
307 債務利息支出  
309 基本建設支出  
310 其他資本性支出 180,000
399 其他支出  
     
     
     
     
合計 16,839,024

2015年上海虹橋商務區管理委員會“三公”經費預算情況表

  單位:萬元

合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
80.4 60.5 17.2 2.7

2015年上海虹橋商務區管理委員會“三公”經費預算說明

  上海虹橋商務區管理委員會2015年“三公”經費財政撥款預算合計為80.4萬元,包括虹橋商務區管理委員會以及下屬一家與市級財政有經費領撥關系的預算單位(虹橋綜合交通樞紐應急響應中心)。2015年使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費如下:

  2015年因公出國(境)費用預算60.5萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、培訓費、伙食費、公雜費等支出。

  2015年公務用車購置及運行費預算17.2萬元,主要安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

  2015年公務接待費預算2.7萬元,主要用于安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。

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