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2016年中共上海市紀律檢查委員會機關部門預算

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中共上海市紀律檢查委員會機關主要職能
 
中共上海市紀律檢查委員會機關與上海市監察局合署辦公,履行黨的紀律檢查和政府行政監察職能。上海市監察局掛上海市預防腐敗局牌子。主要職能包括:主管全市黨的紀律檢查和行政監察工作;協助市委、市政府管好黨風、政風,負責全市黨風廉政建設和反腐敗工作的組織協調;對本市黨組織、黨員貫徹執行黨的路線、方針、政策、決議和黨內法規、制度的情況,對本市國家行政機關遵守和執行法律、法規及政府的決定、命令的情況進行檢查;受理對本市黨組織、黨員和國家行政機關、公務員及國家行政機關任命的其他人員違反黨紀和政紀行為的控告、檢舉;檢查、處理本市黨組織、黨員違反黨的章程及其他黨內法規的案件;調查、處理本市國家行政機關、公務員及國家行政機關任命的其他人員違反紀律的行為;指導全市紀檢監察機構和隊伍的建設工作等。

 

2016年中共上海市紀律檢查委員會機關預算編制說明
 
中共上海市紀律檢查委員會機關部門預算是包括中共上海市紀律檢查委員會機關本部的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家。2016年,中共上海市紀律檢查委員會機關部門預算支出總額為7,433萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算7,433萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出5,870萬元;項目支出1,563萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1.“一般公共服務支出”科目6,659萬元,主要用于行政單位人員經費、公用經費和項目支出。
2.“社會保障和就業支出”科目286萬元,主要用于行政單位離退休人員經費等。
3.“醫療衛生與計劃生育支出”科目260萬元,主要用于行政單位在職人員醫療保險費。
4.“住房保障支出”科目228萬元,主要用于行政單位在職人員住房公積金支出。
 

 

2016年部門財務收支預算總表
       
編制部門:中共上海市紀律檢查委員會機關 單位:元
       
本年收入 本年支出
項目 預算數 項目 預算數
一、財政撥款收入 74,325,063 一、一般公共服務支出 66,589,461
1.一般公共預算資金 74,325,063 二、社會保障和就業支出 2,863,770
2.政府性基金   三、醫療衛生與計劃生育支出 2,595,636
二、事業收入   四、住房保障支出 2,276,196
三、事業單位經營收入      
四、其他收入      
       
       
       
       
       
       
收入總計 74,325,063 支出總計 74,325,063

 

2016年部門財政撥款收支預算總表
           
編制部門:中共上海市紀律檢查委員會機關     單位:元
           
本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
項目 預算數 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
一、一般公共預算資金 74,325,063 一、一般公共服務支出 66,589,461 66,589,461  
二、政府性基金   二、社會保障和就業支出 2,863,770 2,863,770  
    三、醫療衛生與計劃生育支出 2,595,636 2,595,636  
    四、住房保障支出 2,276,196 2,276,196  
           
           
           
           
           
           
           
           
收入總計 74,325,063 支出總計 74,325,063 74,325,063  

 

2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
             
編制部門:中共上海市紀律檢查委員會機關   單位:元
             
項目 一般公共預算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
201     一般公共服務支出 66,589,461 52,154,421 14,435,040
201 11   紀檢監察事務 66,589,461 52,154,421 14,435,040
201 11 01 行政運行 52,204,421 52,154,421 50,000
201 11 02 一般行政管理事務 14,385,040   14,385,040
208     社會保障和就業支出 2,863,770 1,822,272 1,041,498
208 05   行政事業單位離退休 2,863,770 1,822,272 1,041,498
208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 2,811,770 1,822,272 989,498
208 05 99 其他行政事業單位離退休支出 52,000   52,000
210     醫療衛生與計劃生育支出 2,595,636 2,445,636 150,000
210 05   醫療保障 2,445,636 2,445,636  
210 05 01 行政單位醫療 2,445,636 2,445,636  
210 99   其他醫療衛生與計劃生育支出 150,000   150,000
210 99 01 其他醫療衛生支出 150,000   150,000
221     住房保障支出 2,276,196 2,276,196  
221 02   住房改革支出 2,276,196 2,276,196  
221 02 01 住房公積金 2,276,196 2,276,196  
合計 74,325,063 58,698,525 15,626,538

 

2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
           
編制部門:中共上海市紀律檢查委員會機關     單位:元
           
項目 一般公共預算基本支出
經濟分類科目編碼 經濟分類科目名稱 合計 人員經費 公用經費
301   工資福利支出 36,115,483 36,115,483  
301 01 基本工資 11,064,684 11,064,684  
301 02 津貼補貼 15,527,040 15,527,040  
301 03 獎金 812,539 812,539  
301 04 社會保障繳費 7,559,220 7,559,220  
301 99 其他工資福利支出 1,152,000 1,152,000  
302   商品和服務支出 17,550,074   17,550,074
302 01 辦公費 700,000   700,000
302 02 印刷費 380,000   380,000
302 05 水費 170,000   170,000
302 06 電費 250,000   250,000
302 07 郵電費 850,000   850,000
302 09 物業管理費 2,132,640   2,132,640
302 11 差旅費 750,000   750,000
302 12 因公出國(境)費用 401,500   401,500
302 13 維修(護)費 650,000   650,000
302 14 租賃費 1,886,934   1,886,934
302 15 會議費 450,000   450,000
302 16 培訓費 200,000   200,000
302 17 公務接待費 189,600   189,600
302 28 工會經費 583,000   583,000
302 29 福利費 680,000   680,000
302 31 公務用車運行維護費 1,995,000   1,995,000
302 39 其他交通費用 4,080,000   4,080,000
302 99 其他商品和服務支出 1,201,400   1,201,400
303   對個人和家庭的補助 4,098,468 4,098,468  
303 01 離休費 1,701,912 1,701,912  
303 02 退休費 120,360 120,360  
303 11 住房公積金 2,276,196 2,276,196  
310   其他資本性支出 934,500   934,500
310 02 辦公設備購置 884,500   884,500
310 99 其他資本性支出 50,000   50,000
合計 58,698,525 40,213,951 18,484,574

 

2016年中共上海市紀律檢查委員會機關“三公”經費預算情況表
          單位:萬元
合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車購置及運行費
小計 購置費 運行費
258.61 40.15 18.96 199.5   199.5

  2016年中共上海市紀律檢查委員會機關“三公”經費預算說明

  中共上海市紀律檢查委員會機關2016年“三公”經費財政撥款預算為258.61萬元,包括中共上海市紀律檢查委員會機關使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算減少71.39萬元。其中:

  因公出國(境)費預算40.15萬元,主要安排機關預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算減少23.35萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費。

  公務接待費預算18.96萬元,主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少48.04萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。

  公務用車購置及運行費預算199.5萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。與2015年預算持平。

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