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2016年文化體制改革單位部門預算

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  文化體制改革單位部門主要職能

  在市委宣傳部的指導下,統籌開展本市文化體制改革單位改革推進工作;組織本市重點市屬文藝表演團體開展創作、排練、演出;培育優秀文藝人才;促進本市文化大發展大繁榮,豐富廣大市民群眾文化藝術生活;推進文化藝術精品的傳承和推廣,為廣大市民群眾提供良好的藝術生活環境。

  2016年文化體制改革單位部門預算編制說明

  文化體制改革單位部門預算是包括下屬12家預算單位的綜合收支計劃。

  本部門中,行政單位0家,事業單位12家。

  2016年,文化體制改革單位部門預算支出總額為60,420萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算51,211萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出40,734萬元;項目支出10,477萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:1.“文化體育與傳媒支出”科目46,363萬元,主要用于本市市屬國有文藝院團及藝術中心、上海大劇院的人員經費、公用經費和事業發展所需的項目經費。2.“社會保障和就業支出”科目802萬元,主要用于單位退休經費等支出。3.“醫療衛生與計劃生育支出”科目2,475萬元,主要用于繳納本部門所屬預算單位的在職人員醫療保險。4.“住房保障支出”科目1,571萬元,主要用于納入本部門所屬預算單位的在職人員公積金及提租補貼。

  2016年部門財務收支預算總表

  單位:元

本年收入 本年支出
項目 預算數 項目 預算數
一、財政撥款收入 512,109,230 一、文化體育與傳媒支出 553,973,500
1.一般公共預算資金 512,109,230 二、社會保障和就業支出 8,020,880
2.政府性基金   三、醫療衛生與計劃生育支出 25,816,500
二、事業收入 57,452,489 四、住房保障支出 16,389,960
三、事業單位經營收入      
四、其他收入 34,639,121    
收入總計 604,200,840 支出總計 604,200,840

  2016年部門財政撥款收支預算總表

  單位:元

本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
項目 預算數 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
一、一般公共預算資金 512,109,230 一、文化體育與傳媒支出 463,630,902 463,630,902  
二、政府性基金   二、社會保障和就業支出 8,020,880 8,020,880  
    三、醫療衛生與計劃生育支出 24,747,648 24,747,648  
    四、住房保障支出 15,709,800 15,709,800  
收入總計 512,109,230 支出總計 512,109,230 512,109,230  

  2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表

  單位:元

項目 一般公共預算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
207     文化體育與傳媒支出 463,630,902 359,609,783 104,021,119
207 01   文化 463,630,902 359,609,783 104,021,119
207 01 06 藝術表演場所 14,322,876 9,286,600 5,036,276
207 01 07 藝術表演團體 439,852,566 343,332,223 96,520,343
207 01 99 其他文化支出 9,455,460 6,990,960 2,464,500
208     社會保障和就業支出 8,020,880 7,332,996 687,884
208 05   行政事業單位離退休 8,020,880 7,332,996 687,884
208 05 02 事業單位離退休 7,346,280 7,332,996 13,284
208 05 99 其他行政事業單位離退休支出 674,600   674,600
210     醫療衛生與計劃生育支出 24,747,648 24,687,648 60,000
210 05   醫療保障 24,687,648 24,687,648  
210 05 02 事業單位醫療 24,687,648 24,687,648  
210 99   其他醫療衛生與計劃生育支出 60,000   60,000
210 99 01 其他醫療衛生與計劃生育支出 60,000   60,000
221     住房保障支出 15,709,800 15,709,800  
221 02   住房改革支出 15,709,800 15,709,800  
221 02 01 住房公積金 15,709,800 15,709,800  
合計 512,109,230 407,340,227 104,769,003

  2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表

  單位:元

項目 一般公共預算基本支出
經濟分類科目編碼 經濟分類科目名稱 合計 人員經費 公用經費
301   工資福利支出 315,170,616 315,170,616  
301 01 基本工資 55,492,656 55,492,656  
301 02 津貼補貼 173,764,476 173,764,476  
301 04 社會保障繳費 76,313,052 76,313,052  
301 99 其他工資福利支出 9,600,432 9,600,432  
302   商品和服務支出 61,723,313   61,723,313
302 01 辦公費 2,720,062   2,720,062
302 02 印刷費 807,000   807,000
302 03 咨詢費 468,000   468,000
302 04 手續費 107,000   107,000
302 05 水費 256,600   256,600
302 06 電費 4,078,290   4,078,290
302 07 郵電費 967,000   967,000
302 09 物業管理費 2,524,382   2,524,382
302 11 差旅費 3,903,000   3,903,000
302 12 因公出國(境)費用 231,800   231,800
302 13 維修(護)費 3,039,609   3,039,609
302 14 租賃費 7,734,528   7,734,528
302 16 培訓費 1,141,700   1,141,700
302 17 公務接待費 158,421   158,421
302 18 專用材料費 11,840,668   11,840,668
302 25 專用燃料費 185,600   185,600
302 26 勞務費 4,452,740   4,452,740
302 27 委托業務費 30,000   30,000
302 28 工會經費 3,777,318   3,777,318
302 29 福利費 6,058,260   6,058,260
302 31 公務用車運行維護費 831,000   831,000
302 39 其他交通費用 30,000   30,000
302 99 其他商品和服務支出 6,380,335   6,380,335
303   對個人和家庭的補助 23,042,796 23,042,796  
303 01 離休費 7,332,996 7,332,996  
303 11 住房公積金 15,709,800 15,709,800  
310   其他資本性支出 7,403,502   7,403,502
310 02 辦公設備購置 1,824,812   1,824,812
310 03 專用設備購置 5,578,690   5,578,690
合計 407,340,227 338,213,412 69,126,815

  2016年文化體制改革單位部門“三公”經費預算情況表

          單位:萬元
合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車購置及運行費
小計 購置費 運行費
152.1 23.2 15.8 113.1 30 83.1

  2016年文化體制改革單位部門“三公”經費預算說明

  文化體制改革單位部門2016年“三公”經費財政撥款預算為152.1萬元,包括部門下屬12家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算增加36.4萬元。其中:

  因公出國(境)費預算23.2萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算增加9.5萬元,主要是本部門預算內新增加上海戲曲藝術中心、上海大劇院藝術中心兩家全額預算單位,相應增加安排預算9.5萬元。各單位均嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,嚴格控制因公出國(境)費。

  公務接待費預算15.8萬元,主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少3萬元,主要嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,進一步壓縮公務接待費。

  公務用車購置及運行費預算113.1萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算增加29.9萬元,主要是根據工作實際情況,據實安排編制內2部公務車輛的報廢更新及公務用車運行維護費。

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