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2016年中共上海市委宣傳部部門預算

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中國共產黨上海市委員會宣傳部主要職能
 
中國共產黨上海市委員會宣傳部是中共上海市委主管全市意識形態方面工作的職能部門,其主要任務是按照市委的要求,指導全市理論、新聞、出版、文化藝術、對外宣傳、圖書情報信息、社會輿情、網上輿論引導等意識形態的工作;歸口管理宣傳系統業務和黨的建設工作;負責全市宣傳文化事業發展的協調、指導工作;會同市政府有關部門搞好宣傳系統事業發展規劃等行政工作。

 

2016年部門預算編制說明
 
中國共產黨上海市委員會宣傳部部門預算是包括中國共產黨上海市委員會宣傳部本部以及下屬9家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位3家,事業單位7家。2016年,中國共產黨上海市委員會宣傳部部門預算支出總額為93,809萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算93,514萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出9,193萬元;項目支出84,321萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1.“一般公共服務支出”科目20,041萬元,主要用于行政事業單位人員經費、公用經費、宣傳經費、網絡經費、對外宣傳活動、精神文明建設活動、上海市級志書編撰等。
2.“科學技術支出”科目1,478萬元,主要用于本市社會科學規劃課題經費和國家社會科學基金項目申報工作經費等。
3.“文化體育與傳媒支出”科目71,000萬元,主要用于本市文化大發展大繁榮,以及文化大都市建設工作。具體包括:黨報黨刊、新聞網站、廣播電視和重點領域建設;對外宣傳;文化產業重點發展引導扶持;文化人才資助、培養、獎勵;創意設計產業發展。
4.“社會保障和就業支出”科目160萬元,主要用于行政事業單位離退休和在職人員按規定繳納的養老金。
5.“醫療衛生與計劃生育支出”科目536萬元,主要用于行政事業單位在職人員按規定繳納的醫療保險。
6.“住房保障支出”科目301萬元,主要用于行政事業單位在職人員按規定繳納的住房公積金。

  2016年部門財務收支預算總表

本年收入 本年支出
項目 預算數 項目 預算數
一、財政撥款收入 935,142,665 一、一般公共服務支出 203,294,037
1.一般公共預算資金 935,142,665 二、科學技術支出 14,778,118
2.政府性基金   三、文化體育與傳媒支出 710,000,000
二、事業收入 2,900,000 四、社會保障和就業支出 1,596,214
三、事業單位經營收入   五、醫療衛生與計劃生育支出 5,389,656
四、其他收入 42,780 六、住房保障支出 3,027,420
       
       
       
       
       
       
       
收入總計 938,085,445 支出總計 938,085,445

 

2016年部門財政撥款收支預算總表
           
  單位:元
           
本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
項目 預算數 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
一、一般公共預算資金 935,142,665 一、一般公共服務支出 200,405,869 200,405,869  
二、政府性基金   二、國防支出      
    三、公共安全支出      
    四、教育支出      
    五、科學技術支出 14,778,118 14,778,118  
    六、文化體育與傳媒支出 710,000,000 710,000,000  
    七、社會保障和就業支出 1,596,214 1,596,214  
    八、醫療衛生與計劃生育支出 5,356,284 5,356,284  
    九、節能環保支出      
    十、城鄉社區支出      
    十一、農林水支出      
    十二、交通運輸支出      
    十三、資源勘探信息等支出      
    十四、商業服務業等支出      
    十五、國土海洋氣象等支出      
    十六、住房保障支出 3,006,180 3,006,180  
    十七、糧油物資儲備支出      
    十八、其他支出      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
收入總計 935,142,665 支出總計 935,142,665 935,142,665  

  2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表

項目 一般公共預算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
201     一般公共服務支出 200,405,869 81,290,146 119,115,723
201 33   宣傳事務 200,405,869 81,290,146 119,115,723
201 33 01 行政運行 66,702,075 65,997,491 704,584
201 33 02 一般行政管理事務 112,640,079   112,640,079
201 33 50 事業運行 18,659,579 15,292,655 3,366,924
201 33 99 其他宣傳事務支出 2,404,136   2,404,136
206     科學技術支出 14,778,118 859,955 13,918,163
206 06   社會科學 14,778,118 859,955 13,918,163
206 06 99 其他社會科學支出 14,778,118 859,955 13,918,163
207     文化體育與傳媒支出 710,000,000   710,000,000
207 01   文化 150,000,000   150,000,000
207 01 99 其他文化支出 150,000,000   150,000,000
207 99   其他文化體育與傳媒支出 560,000,000   560,000,000
207 99 02 宣傳文化發展專項支出 560,000,000   560,000,000
208     社會保障和就業支出 1,596,214 1,551,360 44,854
208 05   行政事業單位離退休 1,596,214 1,551,360 44,854
208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 1,551,360 1,551,360  
208 05 02 事業單位離退休 4,854   4,854
208 05 99 其他行政事業單位離退休支出 40,000   40,000
210     醫療衛生與計劃生育支出 5,356,284 5,224,284 132,000
210 05   醫療保障 5,224,284 5,224,284  
210 05 01 行政單位醫療 4,572,876 4,572,876  
210 05 02 事業單位醫療 651,408 651,408  
210 99   其他醫療衛生與計劃生育支出 132,000   132,000
210 99 01 其他醫療衛生與計劃生育支出 132,000   132,000
221     住房保障支出 3,006,180 3,006,180  
221 02   住房改革支出 3,006,180 3,006,180  
221 02 01 住房公積金 3,006,180 3,006,180  
合計 935,142,665 91,931,925 843,210,740

  2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表

項目 一般公共預算基本支出
經濟分類科目編碼 經濟分類科目名稱 合計 人員經費 公用經費
301   工資福利支出 54,900,850 54,900,850  
301 01 基本工資 10,059,936 10,059,936  
301 02 津貼補貼 29,758,056 29,758,056  
301 03 獎金 715,054 715,054  
301 04 社會保障繳費 13,311,804 13,311,804  
301 99 其他工資福利支出 1,056,000 1,056,000  
302   商品和服務支出 31,522,335   31,522,335
302 01 辦公費 2,470,036   2,470,036
302 02 印刷費 655,000   655,000
302 04 手續費 6,515   6,515
302 05 水費 118,200   118,200
302 06 電費 1,595,800   1,595,800
302 07 郵電費 1,416,260   1,416,260
302 09 物業管理費 6,046,629   6,046,629
302 11 差旅費 1,406,400   1,406,400
302 12 因公出國(境)費用 599,092   599,092
302 13 維修(護)費 1,267,700   1,267,700
302 14 租賃費 5,237,658   5,237,658
302 15 會議費 706,568   706,568
302 16 培訓費 333,318   333,318
302 17 公務接待費 714,498   714,498
302 25 專用燃料費 1,200   1,200
302 26 勞務費 422,000   422,000
302 27 委托業務費 85,000   85,000
302 28 工會經費 640,255   640,255
302 29 福利費 974,520   974,520
302 31 公務用車運行維護費 1,659,000   1,659,000
302 39 其他交通費用 4,598,400   4,598,400
302 99 其他商品和服務支出 568,286   568,286
303   對個人和家庭的補助 4,557,540 4,557,540  
303 01 離休費 1,435,320 1,435,320  
303 02 退休費 116,040 116,040  
303 11 住房公積金 3,006,180 3,006,180  
310   其他資本性支出 951,200   951,200
310 02 辦公設備購置 951,200   951,200
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
合計 91,931,925 59,458,390 32,473,535

  2016年中共上海市委宣傳部部門“三公”經費預算情況表

合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車購置及運行費
小計 購置費 運行費
620.30 320.00 134.40     165.90

  2016年中共上海市委宣傳部“三公”經費預算說明

  中共上海市委宣傳部2016年“三公”經費財政撥款預算為620.30萬元,包括市委宣傳部本級部門以及下屬9家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算增加減少34.33萬元。其中:

  因公出國(境)費預算320萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算減少14.26萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費。

  公務接待費預算134.40萬元,主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少34.07萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。

  公務用車購置及運行費預算165.90萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算增加14萬元,主要是根據工作實際情況,據實安排編制內公務車輛的報廢更新及公務用車運行維護費。

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