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2016年中共上海市社會工作委員會部門預算

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  中共上海市社會工作委員會主要職能

  中共上海市社會工作委員會是中共上海市委的派出機構(gòu),根據(jù)市委授權,負責對全市新社會組織、新經(jīng)濟組織黨的工作的指導、協(xié)調(diào)、研究和督查。

  主要職能包括:

  1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策,保證市委、市政府重大決策在本市新社會組織、新經(jīng)濟組織的貫徹落實,發(fā)揮維護全局、綜合協(xié)調(diào)、協(xié)管干部和共謀發(fā)展的作用。2.負責本市新社會組織、新經(jīng)濟組織等領域黨建工作的規(guī)劃協(xié)調(diào),研究加強和改進黨對社會建設工作領導的重大問題,為市委提供決策意見和建議。3.領導歸口單位黨的工作;負責本市新社會組織、新經(jīng)濟組織黨的宣傳工作、思想政治工作和精神文明建設的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導;配合市委組織部指導區(qū)縣和有關部門做好新社會組織、新經(jīng)濟組織黨的基層組織建設和黨員隊伍建設;負責新社會組織、新經(jīng)濟組織黨建工作信息化建設。4.按照干部管理權限,協(xié)助市委管理有關市管領導干部;根據(jù)黨管人才的原則,充分發(fā)揮黨組織的影響力和凝聚力,發(fā)現(xiàn)、引導、團結(jié)各類優(yōu)秀人才;接受大型民營企業(yè)集團黨的組織關系掛靠,支持、服務、促進非公企業(yè)發(fā)展。5.指導歸口單位退(離)休干部的管理、教育和服務工作,充分發(fā)揮退(離)休干部的作用;指導歸口單位統(tǒng)戰(zhàn)工作,充分發(fā)揮民主黨派和無黨派人士在經(jīng)濟建設和社會發(fā)展中的作用;領導歸口單位工會、共青團、婦聯(lián)等群眾團體按照有關規(guī)定獨立開展工作。6.負責及時、妥善地協(xié)調(diào)處理本市新社會組織、新經(jīng)濟組織影響穩(wěn)定的各類事件,確保穩(wěn)定。7.通過黨的基層組織,教育、引導和督促有關單位依法開展各類社會、經(jīng)濟活動,遵守社會公德,建立社會誠信,樹立良好的社會風氣。8.負責反映有關中央和各省區(qū)市在滬企事業(yè)單位的意見和要求,幫助其解決發(fā)展中困難。9.完成市委交辦的其他事項。

  2016年中共上海市社會工作委員會預算編制說明

  中共上海市社會工作委員會部門預算是中共上海市社會工作委員會本部的綜合收支計劃。

  本部門中,行政單位1家。

  2016年,中共上海市社會工作委員會部門預算支出總額為5,284萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算5,284萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出1,539萬元;項目支出3,745萬元。一般公共預算撥款支出主要內(nèi)容如下:

  1.“一般公共服務支出”科目5,131萬元,主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等基本支出,以及兩新組織管理工作經(jīng)費等項目支出;

  2.“社會保障和就業(yè)支出”科目4萬元,主要用于離退休經(jīng)費、機關事業(yè)單位退休人員活動經(jīng)費等支出;

  3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目91萬元,主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險等支出;

  4.“住房保障支出”科目59萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。

2016年部門財務收支預算總表
       
編制部門:中共上海市社會工作委員會 單位:元
       
本年收入 本年支出
項目 預算數(shù) 項目 預算數(shù)
一、財政撥款收入 52,840,000 一、一般公共服務支出 51,308,044
1.一般公共預算資金 52,840,000 二、社會保障和就業(yè)支出 35,640
2.政府性基金   三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 907,860
二、事業(yè)收入   四、住房保障支出 588,456
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入      
四、其他收入      
收入總計 52,840,000 支出總計 52,840,000
           

 

2016年部門財政撥款收支預算總表
           
編制部門:中共上海市社會工作委員會 單位:元
           
本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
項目 預算數(shù) 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
一、一般公共預算資金 52,840,000 一、一般公共服務支出 51,308,044 51,308,044  
二、政府性基金   二、國防支出      
    三、公共安全支出      
    四、教育支出      
    五、科學技術支出      
    六、文化體育與傳媒支出      
    七、社會保障和就業(yè)支出 35,640 35,640  
    八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 907,860 907,860  
    九、節(jié)能環(huán)保支出      
    十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出      
    十一、農(nóng)林水支出      
    十二、交通運輸支出      
    十三、資源勘探信息等支出      
    十四、商業(yè)服務業(yè)等支出      
    十五、國土海洋氣象等支出      
    十六、住房保障支出 588,456 588,456  
    十七、糧油物資儲備支出      
    十八、其他支出      
收入總計 52,840,000 支出總計 52,840,000 52,840,000  

 

2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
             
編制部門:中共上海市社會工作委員會   單位:元
             
項目 一般公共預算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
201     一般公共服務支出 51,308,044 13,936,129 37,371,915
201 31   黨委辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務 51,308,044 13,936,129 37,371,915
201 31 01 行政運行 13,936,129 13,936,129  
201 31 02 一般行政管理事務 37,371,915   37,371,915
208     社會保障和就業(yè)支出 35,640 6,120 29,520
208 05   行政事業(yè)單位離退休 35,640 6,120 29,520
208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 32,040 6,120 25,920
208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 3,600   3,600
210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 907,860 859,860 48,000
210 05   醫(yī)療保障 859,860 859,860  
210 05 01 行政單位醫(yī)療 859,860 859,860  
210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 48,000   48,000
210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 48,000   48,000
221     住房保障支出 588,456 588,456  
221 02   住房改革支出 588,456 588,456  
221 02 01 住房公積金 588,456 588,456  
合計 52,840,000 15,390,565 37,449,435
               

 

2016年部門一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類預算表
           
編制部門:中共上海市社會工作委員會     單位:元
           
項目 一般公共預算基本支出
經(jīng)濟分類科目編碼 經(jīng)濟分類科目名稱 合計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
301   工資福利支出 10,787,589 10,787,589  
301 01 基本工資 2,061,612 2,061,612  
301 02 津貼補貼 6,173,016 6,173,016  
301 03 獎金 171,801 171,801  
301 04 社會保障繳費 2,381,160 2,381,160  
302   商品和服務支出 3,878,400   3,878,400
302 01 辦公費 454,000   454,000
302 02 印刷費 50,000   50,000
302 05 水費 10,000   10,000
302 06 電費 100,000   100,000
302 07 郵電費 300,000   300,000
302 11 差旅費 400,000   400,000
302 12 因公出國(境)費用 399,900   399,900
302 13 維修(護)費 50,000   50,000
302 15 會議費 180,000   180,000
302 16 培訓費 129,600   129,600
302 17 公務接待費 58,806   58,806
302 28 工會經(jīng)費 227,000   227,000
302 29 福利費 155,520   155,520
302 31 公務用車運行維護費 280,000   280,000
302 39 其他交通費用 1,028,400   1,028,400
302 99 其他商品和服務支出 55,174   55,174
303   對個人和家庭的補助 594,576 594,576  
303 02 退休費 6,120 6,120  
303 11 住房公積金 588,456 588,456  
310   其他資本性支出 130,000   130,000
310 02 辦公設備購置 130,000   130,000
合計 15,390,565 11,382,165 4,008,400

 

2016年中共上海市社會工作委員會“三公”經(jīng)費預算情況表
          單位:萬元
合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車購置及運行費
小計 購置費 運行費
73.9 40 5.9 28   28
               

  2016年中共上海市社會工作委員會“三公”經(jīng)費預算說明

  中共上海市社會工作委員會2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算為73.9萬元,包括中共上海市社會工作委員會本部使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算減少8.3萬元。其中:

  因公出國(境)費預算40萬元,主要安排機關單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。與2015年預算持平。

  公務接待費預算5.9萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少11.8萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。

  公務用車購置及運行費預算28萬元,主要用于安排市內(nèi)因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算增加3.5萬元,主要是根據(jù)工作實際情況,據(jù)實安排公務用車運行維護費。

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