上海市人民政府辦公廳主要職能
1.根據市政府領導的要求,組織起草或審核以市政府、市政府辦公廳名義發布的文件。
2.負責市政府會議的準備工作,協助市政府領導組織實施會議決定的事項。
3.研究審核市政府各部門和各區縣政府向市政府請示的事項,并提出擬辦意見報市政府領導審批。
4.督促檢查市政府各部門和各區縣政府貫徹執行國務院和市政府重要文件、市政府會議決定事項、市政府領導重要批示的情況,及時向市政府領導同志報告。
5.負責市政府系統承辦的市人大代表書面意見和市政協提案的督促辦理。
6.根據市政府各個時期的中心工作和市政府領導的要求,組織調查研究,掌握信息,反映情況,提出建議。
7.負責與市政府各部門和各區縣政府的聯系,協助市政府領導處理各部門和各區縣政府向市政府反映的重要問題。
8.督促市政府有關部門和各區縣政府做好社會穩定工作,并根據市政府領導的要求,做好有關不安定因素的協調和疏解工作。
9.負責市政府總值班室工作,指導本市政府系統值班工作。
10.承擔市突發公共事件應急管理委員會的日常工作,履行值守應急、信息匯總和綜合協調職能。組織開展應急預案體系建設,協助市領導處置重特大突發公共事件。
11.組織、協調和管理市政府系統的全市性大型活動。
12.推進、指導、協調、監督全市的政府信息公開工作。
13.會同有關部門推進、指導、協調、監督全市的電子政務工作;負責市政府辦公信息系統的建設、應用和管理工作。
14.承擔發布本市重特大突發公共事件和公眾性事件的權威信息、日常政務信息、服務信息以及加強新媒體輿論引導、管理協作等職責。
15.承辦市政府領導交辦的其他事項。
2016年上海市人民政府辦公廳預算編制說明
上海市人民政府辦公廳部門預算是包括上海市人民政府辦公廳本部以及下屬5家預算單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位5家。
2016年,上海市人民政府辦公廳部門預算支出總額為17,523萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算17,327萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出6,499萬元;項目支出10,828萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1.“一般公共服務支出”科目16,524萬元,主要用于人員經費、公用經費等基本支出,以及市政府應急管理專項經費等項目支出。
2.“社會保障和就業支出”科目182萬元,主要用于離退休經費、機關事業單位退休人員活動經費等支出。
3.“醫療衛生與計劃生育支出”科目400萬元,主要用于繳納在職人員醫療保險等支出。
4.“住房保障支出”科目221萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。
2016年部門財務收支預算總表 | |||
編制部門:上海市人民政府辦公廳 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款收入 | 173,267,013 | 一、一般公共服務支出 | 167,163,749 |
1.一般公共預算資金 | 173,267,013 | 二、社會保障和就業支出 | 1,818,664 |
2.政府性基金 | 三、醫療衛生與計劃生育支出 | 4,019,232 | |
二、事業收入 | 四、住房保障支出 | 2,228,724 | |
三、事業單位經營收入 | |||
四、其他收入 | 1,963,356 | ||
收入總計 | 175,230,369 | 支出總計 | 175,230,369 |
2016年部門財政撥款收支預算總表 | |||||
編制部門:上海市人民政府辦公廳 | 單位:元 | ||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、一般公共預算資金 | 173,267,013 | 一、一般公共服務支出 | 165,236,189 | 165,236,189 | |
二、政府性基金 | 二、社會保障和就業支出 | 1,818,664 | 1,818,664 | ||
三、醫療衛生與計劃生育支出 | 3,997,356 | 3,997,356 | |||
四、住房保障支出 | 2,214,804 | 2,214,804 | |||
收入總計 | 173,267,013 | 支出總計 | 173,267,013 | 173,267,013 |
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表 | ||||||
編制單位:上海市人民政府辦公廳 | 單位:元 | |||||
項目 | 一般公共預算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 165,236,189 | 57,352,648 | 107,883,541 | ||
201 | 03 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 165,236,189 | 57,352,648 | 107,883,541 | |
201 | 03 | 01 | 行政運行 | 41,867,208 | 41,530,180 | 337,028 |
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事務 | 25,109,403 | 25,109,403 | |
201 | 03 | 50 | 事業運行 | 92,226,133 | 15,822,468 | 76,403,665 |
201 | 03 | 99 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 6,033,445 | 6,033,445 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 1,818,664 | 1,520,784 | 297,880 | ||
208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 1,818,664 | 1,520,784 | 297,880 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1,674,416 | 1,402,536 | 271,880 |
208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 118,248 | 118,248 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 26,000 | 26,000 | |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 3,997,356 | 3,901,356 | 96,000 | ||
210 | 05 | 醫療保障 | 3,901,356 | 3,901,356 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫療 | 3,159,648 | 3,159,648 | |
210 | 05 | 02 | 事業單位醫療 | 741,708 | 741,708 | |
210 | 99 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 96,000 | 96,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 96,000 | 96,000 | |
221 | 住房保障支出 | 2,214,804 | 2,214,804 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 2,214,804 | 2,214,804 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 2,214,804 | 2,214,804 | |
合計 | 173,267,013 | 64,989,592 | 108,277,421 |
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表 | |||||
編制單位:上海市人民政府辦公廳 | 單位:元 | ||||
項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 43,779,404 | 43,779,404 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 8,017,236 | 8,017,236 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 24,431,848 | 24,431,848 | |
301 | 03 | 獎金 | 553,300 | 553,300 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 10,297,020 | 10,297,020 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 480,000 | 480,000 | |
302 | 商品和服務支出 | 15,882,600 | 15,882,600 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 834,017 | 834,017 | |
302 | 02 | 印刷費 | 27,000 | 27,000 | |
302 | 03 | 咨詢費 | 17,000 | 17,000 | |
302 | 04 | 手續費 | 5,500 | 5,500 | |
302 | 05 | 水費 | 6,000 | 6,000 | |
302 | 07 | 郵電費 | 1,295,000 | 1,295,000 | |
302 | 09 | 物業管理費 | 4,200,800 | 4,200,800 | |
302 | 11 | 差旅費 | 751,000 | 751,000 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 1,149,600 | 1,149,600 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 440,712 | 440,712 | |
302 | 15 | 會議費 | 54,552 | 54,552 | |
302 | 16 | 培訓費 | 1,024,500 | 1,024,500 | |
302 | 17 | 公務接待費 | 349,742 | 349,742 | |
302 | 26 | 勞務費 | 332,600 | 332,600 | |
302 | 27 | 委托業務費 | 10,000 | 10,000 | |
302 | 28 | 工會經費 | 566,032 | 566,032 | |
302 | 29 | 福利費 | 722,520 | 722,520 | |
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 335,000 | 335,000 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 3,058,800 | 3,058,800 | |
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 702,225 | 702,225 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 3,735,588 | 3,735,588 | ||
303 | 01 | 離休費 | 1,055,184 | 1,055,184 | |
303 | 02 | 退休費 | 465,600 | 465,600 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 2,214,804 | 2,214,804 | |
310 | 其他資本性支出 | 1,592,000 | 1,592,000 | ||
310 | 02 | 辦公設備購置 | 1,592,000 | 1,592,000 | |
合計 | 64,989,592 | 47,514,992 | 17,474,600 |
2016年上海市人民政府辦公廳“三公”經費預算情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
286.4 | 199.9 | 35.0 | 51.5 | 18.0 | 33.5 |
2016年上海市人民政府辦公廳“三公”經費預算說明
上海市人民政府辦公廳2016年“三公”經費財政撥款預算為286.4萬元,包括上海市人民政府辦公廳本級以及下屬3家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算減少10.8萬元。其中:
因公出國(境)費預算199.9萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算減少8.1萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費。
公務接待費預算35.0萬元,主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少7.6萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。
公務用車購置及運行費預算51.5萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算增加4.9萬元,主要是根據工作實際情況,據實安排編制內公務車輛的報廢更新及公務用車運行維護費。