上海市機關事務管理局主要職能
上海市機關事務管理局為市政府直屬機構。
主要職能包括:
1.貫徹執行有關機關事務管理法規政策和規章制度,擬訂本市機關事務管理規章制度并組織實施;負責推進本市機關后勤體制改革;負責市級機關事務的管理、保障、服務。
2.按照規定承擔市級機關國有資產管理工作;履行出資人職責,監督管理市國資委委托的經營性國有資產;承擔市領導受贈公務禮品的管理工作。
3.制定本市機關辦公用房使用管理辦法并組織實施,監督檢查市級機關和區縣四套班子等機關辦公用房使用管理情況;負責市級機關辦公用房的規劃、建設、調配和權屬管理;審核市級機關和區縣四套班子等機關辦公用房建設規模以及市級機關辦公用房大中修和專項維修計劃。
4.負責本市機關、人民團體、事業單位公務用車(執法執勤用車除外)編制和新增管理,負責市級機關公務用車(執法執勤用車除外)的配備、更新,以及區縣四套班子公務用車的更新管理。
5.指導、協調、推進本市公共機構節約能源資源工作;會同有關部門制定本市公共機構節約能源工作規劃、規章制度,按照規定組織實施;負責市級公共機構節能監督管理,對市級公共機構節能技改項目和固定資產投資項目進行節能評估和審查。
6.負責對本市機關后勤服務工作的指導和監督;確定市級機關各部門引進后勤服務社會化準入機制和相關服務標準,組織實施服務質量的監督管理。
7.負責本市公務員住房制度改革和住房補貼管理工作,會同有關部門擬訂相關政策、方案并組織實施;負責本市省部級以上領導干部住房的規劃、管理、調配和服務保障工作。
8.按照規定會同市公安局對本市機關辦公場所內部安全技術防范實施業務指導;承擔市人大常委會、市政府機關集中辦公場所的內部安全保衛管理工作;負責由其管理的市級機關后勤單位以及本機關所屬企事業單位生產安全、消防、道路交通等安全運行保障工作的監督和指導。
9.負責本市有關重要會議和重大活動的保障工作;負責市級機關辦公用房基建經費的管理;承辦部分市級機關日常行政經費的會計核算工作。
10.按照市級機關資產配置規定和標準,對納入預算的市級機關辦公用房、公務用車、物業管理等項目提出審核意見。
11.負責市級機關部分集中辦公場所計算機網絡系統和涉密信息工程的建設和維護保障管理。
12.負責市級領導機關人防設施的規劃編制、基本建設、維修維護和日常管理工作。
13.負責對市政府采購中心的日常管理,并依法監督促其規范實施政府采購活動。
2016年上海市機關事務管理局預算編制說明
上海市機關事務管理局部門預算包括上海市機關事務管理局本部以及下屬9家預算單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位9家。
2016年,上海市機關事務管理局預算支出總額為43,621萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算43,090萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出22,231萬元;項目支出20,859萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1.“一般公共服務支出”科目33,752萬元,主要用于人員經費、公用經費等基本支出,市級機關車輛新增及更新經費、“12345”市民服務熱線服務外包經費等項目支出。
2.“文化體育與傳媒支出”科目8,017萬元,主要用于市孫宋文管委系統單位人員經費、公用經費等基本支出,文物管理經費、兒博館大修及布展經費等項目支出。
3.“社會保障和就業支出”科目310萬元,主要用于行政事業單位離退休人員經費支出。
4.“醫療衛生與計劃生育支出”科目638萬元,主要用于繳納在職人員醫療保險繳費等支出。
5.“住房保障支出”科目373萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。
2016年部門財務收支預算總表 | |||
編制部門:上海市機關事務管理局 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款收入 | 430,904,153 | 一、一般公共服務支出 | 339,461,095 |
1.一般公共預算資金 | 430,904,153 | 二、文化體育與傳媒支出 | 83,216,085 |
2.政府性基金 | 三、社會保障和就業支出 | 3,100,972 | |
二、事業收入 | 3,752,814 | 四、醫療衛生與計劃生育支出 | 6,579,144 |
三、事業單位經營收入 | 五、住房保障支出 | 3,851,328 | |
四、其他收入 | 1,551,657 | ||
收入總計 | 436,208,624 | 支出總計 | 436,208,624 |
2016年部門財政撥款收支預算總表 | |||||
編制部門:上海市機關事務管理局 | 單位:元 | ||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、一般公共預算資金 | 430,904,153 | 一、一般公共服務支出 | 337,521,023 | 337,521,023 | |
二、政府性基金 | 二、文化體育與傳媒支出 | 80,169,998 | 80,169,998 | ||
三、社會保障和就業支出 | 3,100,972 | 3,100,972 | |||
四、醫療衛生與計劃生育支出 | 6,384,612 | 6,384,612 | |||
五、住房保障支出 | 3,727,548 | 3,727,548 | |||
收入總計 | 430,904,153 | 支出總計 | 430,904,153 | 430,904,153 |
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表 | ||||||
編制部門:上海市機關事務管理局 | 單位:元 | |||||
項目 | 一般公共預算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 337,521,023 | 175,182,635 | 162,338,388 | ||
201 | 03 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 337,521,023 | 175,182,635 | 162,338,388 | |
201 | 03 | 01 | 行政運行 | 130,935,254 | 130,743,671 | 191,583 |
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事務 | 132,394,431 | 132,394,431 | |
201 | 03 | 50 | 事業運行 | 44,581,068 | 44,438,964 | 142,104 |
201 | 03 | 99 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 29,610,270 | 29,610,270 | |
207 | 文化體育與傳媒支出 | 80,169,998 | 34,963,963 | 45,206,035 | ||
207 | 02 | 文物 | 80,169,998 | 34,963,963 | 45,206,035 | |
207 | 02 | 04 | 文物保護 | 80,169,998 | 34,963,963 | 45,206,035 |
208 | 社會保障和就業支出 | 3,100,972 | 2,116,572 | 984,400 | ||
208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 3,100,972 | 2,116,572 | 984,400 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 2,405,692 | 2,009,772 | 395,920 |
208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 515,280 | 106,800 | 408,480 |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 180,000 | 180,000 | |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 6,384,612 | 6,324,612 | 60,000 | ||
210 | 05 | 醫療保障 | 6,324,612 | 6,324,612 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫療 | 2,838,240 | 2,838,240 | |
210 | 05 | 02 | 事業單位醫療 | 3,486,372 | 3,486,372 | |
210 | 99 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 60,000 | 60,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫療衛生支出 | 60,000 | 60,000 | |
221 | 住房保障支出 | 3,727,548 | 3,727,548 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 3,727,548 | 3,727,548 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 3,727,548 | 3,727,548 | |
合計 | 430,904,153 | 222,315,330 | 208,588,823 |
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表 | |||||
編制部門: | 單位:元 | ||||
項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 73,469,133 | 73,469,133 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 12,236,364 | 12,236,364 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 41,334,488 | 41,334,488 | |
301 | 03 | 獎金 | 423,925 | 423,925 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 17,938,356 | 17,938,356 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 1,536,000 | 1,536,000 | |
302 | 商品和服務支出 | 141,419,177 | 141,419,177 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 2,730,152 | 2,730,152 | |
302 | 02 | 印刷費 | 387,700 | 387,700 | |
302 | 03 | 咨詢費 | 201,700 | 201,700 | |
302 | 04 | 手續費 | 38,190 | 38,190 | |
302 | 05 | 水費 | 152,400 | 152,400 | |
302 | 06 | 電費 | 757,600 | 757,600 | |
302 | 07 | 郵電費 | 1,003,074 | 1,003,074 | |
302 | 09 | 物業管理費 | 96,242,729 | 96,242,729 | |
302 | 11 | 差旅費 | 1,116,660 | 1,116,660 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 1,008,000 | 1,008,000 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 3,628,780 | 3,628,780 | |
302 | 14 | 租賃費 | 19,924,580 | 19,924,580 | |
302 | 15 | 會議費 | 478,917 | 478,917 | |
302 | 16 | 培訓費 | 883,600 | 883,600 | |
302 | 17 | 公務接待費 | 160,421 | 160,421 | |
302 | 26 | 勞務費 | 424,000 | 424,000 | |
302 | 27 | 委托業務費 | 309,600 | 309,600 | |
302 | 28 | 工會經費 | 1,038,734 | 1,038,734 | |
302 | 29 | 福利費 | 1,331,640 | 1,331,640 | |
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 4,949,300 | 4,949,300 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 3,042,600 | 3,042,600 | |
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 1,608,800 | 1,608,800 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 5,844,120 | 5,844,120 | ||
303 | 01 | 離休費 | 2,100,732 | 2,100,732 | |
303 | 02 | 退休費 | 15,840 | 15,840 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 3,727,548 | 3,727,548 | |
310 | 其他資本性支出 | 1,582,900 | 1,582,900 | ||
310 | 02 | 辦公設備購置 | 1,335,200 | 1,335,200 | |
310 | 03 | 專用設備購置 | 230,700 | 230,700 | |
310 | 99 | 其他資本性支出 | 17,000 | 17,000 | |
合計 | 222,315,330 | 79,313,253 | 143,002,077 |
2016年上海市機關事務管理局“三公”經費預算說明
上海市機關事務管理局2016年“三公”經費財政撥款預算為2,758.34萬元,包括上海市機關事務管理局本部以及下屬9家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算增加87.74萬元。其中:
因公出國(境)費預算100.8萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。與2015年預算持平。
公務接待費預算66.04萬元,主要安排全國性專業會議、政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少8.36萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。
公務用車購置及運行費預算2,591.5萬元,主要安排部分市級機關和局下屬事業單位編制內公務車輛的報廢更新,以及用于保障政務、應急搶險救災、機要通訊及其他公務車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算增加96.1萬元,主要是根據工作實際情況,據實安排編制內公務車輛的報廢更新。
2016年上海市機關事務管理局“三公”經費預算情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
2758.34 | 100.8 | 66.04 | 2591.5 | 2096.6 | 494.9 |