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2016年上海市人民政府僑務辦公室財政預算

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  上海市人民政府僑務辦公室是市政府直屬機構。

  主要職責為:

  (一)貫徹執行關于僑務工作的法律、法規、規章和方針、政策,并督促檢查落實情況;結合本市實際,研究起草僑務工作的地方性法規、規章草案和政策,并組織實施有關法規、規章和政策。

  (二)負責擬訂本市僑務工作的發展規劃和年度計劃;調查研究國內外僑情和本市僑務工作情況,并向有關部門提供僑務信息;組織開展僑務政策、理論和僑務工作重大問題的調查研究;負責向涉僑部門通報僑務工作情況。

  (三)協助市政府領導管理僑務工作,統籌協調市有關部門和社會團體開展涉僑工作。

  (四)研究引進華僑、華人、港澳同胞資金、技術、人才工作的情況并提出有關建議;指導、推動僑務經濟、科技合作與交流,會同有關部門開展為僑資企業、歸僑僑眷企業和來滬發展華僑、華人的服務工作;協調涉僑經濟投訴工作。

  (五)依法組織協調歸僑、僑眷的合法權益和華僑、華人、港澳同胞在國內合法權益維護工作;會同有關部門做好貧困歸僑、僑眷的服務工作;指導開展在本市居住、生活、工作的華僑、華人、港澳同胞中的僑界人士及其眷屬服務工作;配合有關部門研究處置涉僑突發事件;負責僑務信訪工作。

  (六)指導開展對海外華僑華人重點人士和華裔新生代代表人士工作;負責指導、開展對海外華僑、華人及其社團的聯誼和服務工作;開展香港、澳門特別行政區僑界的聯誼工作,會同有關部門開展僑務對臺工作。

  (七)協助有關部門做好歸僑、僑眷代表人士人事安排等工作;按有關規定界定歸僑、僑眷、華僑、華人身份;會同公安部門依法審批管理華僑回滬定居事項;參與制定歸僑、僑眷和華僑、華人出入境的有關政策。

  (八)主管本市的華僑、華人、港澳同胞捐贈工作,依法管理、監督和檢查捐贈物資和款項的使用。

  (九)開展對華僑、華人、港澳同胞的宣傳、文化交流和華文教育工作;聯系華僑和華人傳播媒體、文化社團及華文學校并支持其工作;指導、協調上海“華文教育基地”工作;協助市有關部門做好協調本市僑務宣傳及重大和敏感的涉僑新聞的審定工作。(十)負責組織僑務出訪工作;統籌、協調重大僑務接待工作;承辦需請市領導會見的重要華僑、華人知名人士的審核報批工作;配合駐外使領館和有關機構開展對華僑、華人、港澳同胞及有關涉僑社團的團結友好工作。

  (十一)指導區縣、大口、高校、社區等有關部門、單位開展僑務工作,負責本市僑務干部政策法規和業務培訓;指導僑界有關社會團體的工作。

  (十二)負責有關行政復議受理和行政訴訟應訴工作。

  (十三)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

  2016年上海市人民政府僑務辦公室預算編制說明

  上海市人民政府僑務辦公室部門預算是上海市人民政府僑務辦公室的綜合收支計劃。

  本部門中,行政單位1家1。2016年,上海市人民政府僑務辦公室部門預算支出總額為3,830萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算3,830萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出1,585萬元;項目支出2,245萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:

  1.“一般公共服務支出”科目3,647萬元,主要用于人員經費、公用經費等基本支出,為僑服務、海外僑務工作等項目支出。

  2.“社會保障和就業支出”科目75萬元,主要用于離休人員經費、機關事業單位退休人員活動等經費支出。

  3.“醫療衛生與計劃生育支出”科目50萬元,主要用于繳納在職人員醫療保險等支出。

  4.“住房保障支出”科目58萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出

2016年部門財務收支預算總表
       
編制部門:上海市人民政府僑務辦公室 單位:元
       
本年收入 本年支出
項目 預算數 項目 預算數
一、財政撥款收入 38,300,000 一、一般公共服務支出 36,472,360
1.一般公共預算資金 38,300,000 二、社會保障和就業支出 753,640
2.政府性基金   三、衛生醫療與計劃生育支出 498,000
二、事業收入   四、住房保障支出 576,000
三、事業單位經營收入      
四、其他收入      
       
       
       
       
       
       
收入總計 38,300,000 支出總計 38,300,000

 

           
2016年部門財政撥款收支預算總表
           
編制部門:上海市人民政府僑務辦公室     單位:元
           
本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
項目 預算數 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
一、一般公共預算資金 38,300,000 一、一般公共服務支出 36,472,360 36,472,360  
二、政府性基金   二、國防支出      
    三、公共安全支出      
    四、教育支出      
    五、科學技術支出      
    六、文化體育與傳媒支出      
    七、社會保障和就業支出 753,640 753,640  
    八、醫療衛生與計劃生育支出 498,000 498,000  
    九、節能環保支出      
    十、城鄉社區支出      
    十一、農林水支出      
    十二、交通運輸支出      
    十三、資源勘探信息等支出      
    十四、商業服務業等支出      
    十五、國土海洋氣象等支出      
    十六、住房保障支出 576,000 576,000  
    十七、糧油物資物資儲備支出      
    十八、其他支出      
           
           
           
收入總計 38,300,000 支出總計 38,300,000 38,300,000  

 

2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
             
編制部門:上海市人民政府僑務辦公室   單位:元
             
項目 一般公共預算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
201     一般公共服務支出 36,472,360 14,290,416 22,181,944
201 25   港澳臺僑事務 36,391,360 14,209,416 22,181,944
201 25 01 行政運行 14,827,416 14,290,416 537,000
201 25 06 華僑事務 21,644,944   21,644,944
208     社會保障和就業支出 753,640 519,120 234,520
208 05   行政事業單位離退休 753,640 519,120 234,520
208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 519,120 519,120  
208 05 99 其他行政事業單位離退休支出 234,520   234,520
210     醫療衛生與計劃生育支出 498,000 468,000 30,000
210 05   醫療保障 468,000 468,000  
210 05 01 行政單位醫療 468,000 468,000  
210 99   其他醫療衛生與計劃生育支出 30,000   30,000
210 99 01 其他醫療衛生支出 30,000   30,000
221     住房保障支出 576,000 576,000  
221 02   住房改革支出 576,000 576,000  
221 02 01 住房公積金 576,000 576,000  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合計 38,300,000 15,853,536 22,446,464

 

2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
           
編制部門:上海市人民政府僑務辦公室     單位:元
           
項目 一般公共預算基本支出
經濟分類科目編碼 經濟分類科目名稱 合計 人員經費 公用經費
301   工資福利支出 9,101,984 9,101,984  
301 01 基本工資 1,740,000 1,740,000  
301 02 津貼補貼 5,473,584 5,473,584  
301 03 獎金 170,000 170,000  
301 04 社會保障繳費 1,670,400 1,670,400  
301 99 其他工資福利支出 48,000 48,000  
302   商品和服務支出 5,491,332   5,491,332
302 01 辦公費 482,380   482,380
302 02 印刷費 80,000   80,000
302 04 手續費 10,000   10,000
302 05 水費 240   240
302 06 電費 250,000   250,000
302 07 郵電費 250,000   250,000
302 09 物業管理費 624,576   624,576
302 11 差旅費 150,000   150,000
302 12 因公出國(境)費用 300,000   300,000
302 13 維修(護)費 250,000   250,000
302 14 租賃費 1,372,760   1,372,760
302 15 會議費 150,000   150,000
302 16 培訓費 150,000   150,000
302 17 公務接待費 80,000   80,000
302 26 勞務費 150,000   150,000
302 27 委托業務 50,000   50,000
302 28 工會經費 150,000   150,000
302 29 福利費 152,280   152,280
302 31 公務用車運行維護費 280,000   280,000
302 39 其他交通費用 559,096   559,096
303   對個人和家庭的補助 1,095,120 1,095,120  
303 01 離休費 504,000 504,000  
303 02 退休費 15,120 15,120  
303 11 住房公積金 576,000 576,000  
310   其他資本性支出 165,100   165,100
310 02 辦公設備購置 165,100   165,100
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
合計 15,853,536 10,197,104 5,656,432

  2016年上海市人民政府僑務辦公室“三公”經費預算說明

  上海市人民政府僑務辦公室2016年“三公”經費財政撥款預算為69.2萬元,包括市政府僑辦本部使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算減少5萬元。其中:

  因公出國(境)費預算30萬元,主要安排機關工作人員的境外培訓研修、海外僑情調研等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。與2015年預算持平。

  公務接待費預算8萬元,主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少5萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮了公務接待費。

  公務用車購置及運行費預算31.2萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。與2015年預算持平。  

2016年上海市人民政府僑務辦公室“三公”經費預算情況表
          單位:萬元
合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車購置及運行費
小計 購置費 運行費
69.2 30 8 31.2   31.2

 

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