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2016年上海市人民政府參事室部門預算

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上海市人民政府參事室(部門)主要職能
 
上海市人民政府參事室是上海市人民政府辦公廳管理的行政機構(gòu)。主要職能包括:1.組織市政府參事對政府工作的有關(guān)方針、政策的實施情況進行調(diào)查研究,反映真實情況,參政議政、建言獻策、咨詢國是、統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼。2.按要求組織市政府參事對有關(guān)法律、法規(guī)草案及本市有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案進行研究,提出意見和建議。3.貫徹執(zhí)行黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線政策,支持、組織市政府參事參加愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。4.對市政府參事在參政、咨詢工作中存在的共性問題,組織研討,交流經(jīng)驗,提出解決意見。5.組織市政府參事學習中共中央、國務(wù)院和市委、市政府制定的方針、政策,并在工作中貫徹執(zhí)行,不斷提高市政府參事的政策理論水平。6.組織市政府參事參與同國外政府咨詢機構(gòu)的交流與合作。7.承辦國務(wù)院參事及外省(市)政府參事來滬調(diào)研、考察等相關(guān)工作。8.承辦遴選市政府參事的有關(guān)工作。9.負責為市政府參事履行職責提供服務(wù)。10.承辦市政府交辦的其他事項。

 

2016年上海市人民政府參事室(部門)預算編制說明
 
上海市人民政府參事室部門預算是上海市人民政府參事室的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家。2016年,上海市人民政府參事室部門預算支出總額為1,079萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1,079萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出761萬元;項目支出318萬元。一般公共預算撥款支出主要內(nèi)容如下:
1.“一般公共服務(wù)支出”科目945萬元,主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等基本支出,以及參事業(yè)務(wù)費用等項目支出。
2.“社會保障和就業(yè)支出”科目72萬元,主要用于離退休經(jīng)費、機關(guān)事業(yè)單位退休人員活動經(jīng)費等支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目42萬元,主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險等支出。
4.“住房保障支出”科目21萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。

 

2016年部門財務(wù)收支預算總表
       
編制部門:上海市人民政府參事室 單位:元
       
本年收入 本年支出
項目 預算數(shù) 項目 預算數(shù)
一、財政撥款收入 10,789,415 一、一般公共服務(wù)支出 9,445,531
1.一般公共預算資金 10,789,415 二、社會保障和就業(yè)支出 722,068
2.政府性基金   三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 419,448
二、事業(yè)收入   四、住房保障支出 205,368
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入      
四、其他收入 3,000    
       
       
       
       
       
       
收入總計 10,792,415 支出總計 10,792,415

 

2016年部門財政撥款收支預算總表
           
編制部門:上海市人民政府參事室     單位:元
           
本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
項目 預算數(shù) 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
一、一般公共預算資金 10,789,415 一、一般公共服務(wù)支出 9,442,531 9,442,531  
二、政府性基金   二、社會保障和就業(yè)支出 722,068 722,068  
    三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 419,448 419,448  
    四、住房保障支出 205,368 205,368  
           
           
           
           
           
           
           
           
收入總計 10,789,415 支出總計 10,789,415 10,789,415  

 

2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
             
編制部門:上海市人民政府參事室   單位:元
             
項目 一般公共預算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
201     一般公共服務(wù)支出 9,442,531 6,346,951 3,095,580
201 03   政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) 9,442,531 6,346,951 3,095,580
201 03 01 行政運行 7,262,531 6,346,951 915,580
201 03 09 參事事務(wù) 2,180,000   2,180,000
208     社會保障和就業(yè)支出 722,068 662,688 59,380
208 05   行政事業(yè)單位離退休 722,068 662,688 59,380
208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 718,068 662,688 55,380
208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 4,000   4,000
210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 419,448 395,448 24,000
210 05   醫(yī)療保障 395,448 395,448  
210 05 01 行政單位醫(yī)療 395,448 395,448  
210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 24,000   24,000
210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 24,000   24,000
221     住房保障支出 205,368 205,368  
221 02   住房改革支出 205,368 205,368  
221 02 01 住房公積金 205,368 205,368  
             
             
             
             
             
             
             
             
合計 10,789,415 7,610,455 3,178,960

 

2016年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
             
編制部門:上海市人民政府參事室   單位:元
             
項目 政府性基金預算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合計      

 

2016年部門一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類預算表
           
編制部門:上海市人民政府參事室     單位:元
           
項目 一般公共預算基本支出
經(jīng)濟分類科目編碼 經(jīng)濟分類科目名稱 合計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
301   工資福利支出 4,378,382 4,378,382  
301 01 基本工資 848,856 848,856  
301 02 津貼補貼 2,360,980 2,360,980  
301 03 獎金 70,738 70,738  
301 04 社會保障繳費 1,001,808 1,001,808  
301 99 其他工資福利支出 96,000 96,000  
302   商品和服務(wù)支出 2,347,017   2,347,017
302 01 辦公費 180,000   180,000
302 02 印刷費 31,000   31,000
302 03 咨詢費 10,000   10,000
302 04 手續(xù)費 10,000   10,000
302 05 水費 12,000   12,000
302 06 電費 120,000   120,000
302 07 郵電費 60,000   60,000
302 09 物業(yè)管理費 531,672   531,672
302 11 差旅費 200,000   200,000
302 12 因公出國(境)費用 266,500   266,500
302 13 維修(護)費 42,080   42,080
302 14 租賃費 100,845   100,845
302 15 會議費 60,000   60,000
302 16 培訓費 40,000   40,000
302 17 公務(wù)接待費 131,190   131,190
302 26 勞務(wù)費 10,000   10,000
302 28 工會經(jīng)費 54,000   54,000
302 29 福利費 71,280   71,280
302 31 公務(wù)用車運行維護費 83,900   83,900
302 39 其他交通費用 327,600   327,600
302 99 其他商品和服務(wù)支出 4,950   4,950
303   對個人和家庭的補助 868,056 868,056  
303 01 離休費 661,608 661,608  
303 02 退休費 1,080 1,080  
303 11 住房公積金 205,368 205,368  
310   其他資本性支出 17,000   17,000
310 02 辦公設(shè)備購置 17,000   17,000
           
           
           
           
           
           
合計 7,610,455 5,246,438 2,364,017

 

2016年上海市人民政府參事室部門“三公”經(jīng)費預算情況表
          單位:萬元
合計 因公出國(境)費 公務(wù)接待費 公務(wù)用車購置及運行費
小計 購置費 運行費
48.2 26.7 13.1 8.4 0 8.4

  2016年上海市人民政府參事室部門“三公”經(jīng)費預算說明

  上海市人民政府參事室部門2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算為48.2萬元,包括上海市人民政府參事室部門使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費,比2015年預算減少5.2萬元。其中:

  因公出國(境)費預算26.7萬元,主要安排機關(guān)及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算減少3.1萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費。

  公務(wù)接待費預算13.1萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算持平。

  公務(wù)用車購置及運行費預算8.4萬元,主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算減少2.1萬元,主要是貫徹落實公務(wù)用車制度改革精神,未安排公務(wù)用車購置費預算,同時減少公務(wù)用車運行費。

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