上海市政協辦公廳主要職能
人民政協是統一戰線的組織、多黨合作的機構、發揚社會主義民主的重要形式。人民政協堅持圍繞中心,服務大局,認真履行政治協商、民主監督、參政議政職能,充分發揮人民政協作為協商民主重要渠道和專門協商機構作用。運用全體會議、常委會議、專題協商會、專題通報會等規范性協商平臺,活躍有序地開展專題協商、對口協商、界別協商、提案辦理協商,就政治生活方面的重大事項、重要地方性法規、政府規章草案、重要文件、重要人事安排、經濟社會發展的重要決策、涉及人民群眾利益的重大民生問題等,開展廣泛協商。寓民主監督于政協會議、專題調研、視察、提案、反映社情民意等履職全過程,開展具有監督性的協商議政活動,形成帶有監督性和批評性的報告,向市委報告,推動市委決策部署的貫徹落實和有關部門改進工作。對政治、經濟、文化、社會、生態文明建設中的重要問題和人民群眾普遍關心的熱點問題,開展調查研究,反映社情民意,通過調研報告、提案等形式,向市委、市政府提出意見建議。
2016年部門預算編制說明
上海市政協辦公廳部門預算是包括上海市政協辦公廳本部以及下屬2家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,事業單位2家。2016年,上海市政協辦公廳部門預算支出總額為14,449萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算14,243萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出6,064萬元;項目支出8,179萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1.“一般公共服務支出”科目13,659萬元,主要用于市政協辦公廳及下屬事業單位人員經費、公用經費、以及政協會議工作經費、政協委員履職工作經費、專門委員會工作經費、政協理論研究和課題調研工作經費等。
2.“社會保障和就業支出”科目154萬元,主要用于單位離退休人員補貼。
3.“醫療衛生與計劃生育支出”科目245萬元,主要用于在職人員繳納醫療保險費。
4.“住房保障支出”科目185萬元,主要用于在職人員繳納住房公積金。
2016年部門財務收支預算總表
編制部門:上海市政協辦公廳
單位:元
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款收入 | 142,430,000 | 一、一般公共服務支出 | 138,643,308 |
1.一般公共預算資金 | 142,430,000 | 二、社會保障和就業支出 | 1,543,060 |
2.政府性基金 | 三、醫療衛生與計劃生育支出 | 2,453,148 | |
二、事業收入 | 四、住房保障支出 | 1,845,492 | |
三、事業單位經營收入 | |||
四、其他收入 | 2,055,008 | ||
收入總計 | 144,485,008 | 支出總計 | 144,485,008 |
2016年部門財政撥款收支預算總表
編制部門:上海市政協辦公廳
單位:元
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、一般公共預算資金 | 142,430,000 | 一、一般公共服務支出 | 136,588,300 | 136,588,300 | |
二、政府性基金 | 二、國防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科學技術支出 | |||||
六、文化體育與傳媒支出 | |||||
七、社會保障和就業支出 | 1,543,060 | 1,543,060 | |||
八、醫療衛生與計劃生育支出 | 2,453,148 | 2,453,148 | |||
九、節能環保支出 | |||||
十、城鄉社區支出 | |||||
十一、農林水支出 | |||||
十二、交通運輸支出 | |||||
十三、資源勘探信息等支出 | |||||
十四、商業服務業等支出 | |||||
十五、國土海洋氣象等支出 | |||||
十六、住房保障支出 | 1,845,492 | 1,845,492 | |||
十七、糧油物資儲備支出 | |||||
十八、其他支出 | |||||
收入總計 | 142,430,000 | 支出總計 | 142,430,000 | 142,430,000 |
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
編制單位:上海市政協辦公廳
單位:元
項目 | 一般公共預算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 136,588,300 | 55,126,448 | 81,461,852 | ||
201 | 02 | 政協事務 | 136,588,300 | 55,126,448 | 81,461,852 | |
201 | 02 | 01 | 行政運行 | 47,007,774 | 46,030,017 | 977,757 |
201 | 02 | 02 | 一般行政管理事務 | 8,259,226 | 8,259,226 | |
201 | 02 | 03 | 機關服務 | 13,130,000 | 13,130,000 | |
201 | 02 | 04 | 政協會議 | 9,057,980 | 9,057,980 | |
201 | 02 | 06 | 參政議政 | 22,340,000 | 22,340,000 | |
201 | 02 | 50 | 事業運行 | 11,833,320 | 9,096,431 | 2,736,889 |
201 | 02 | 99 | 其他政協事務支出 | 24,960,000 | 24,960,000 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 1,543,060 | 1,362,780 | 180,280 | ||
208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 1,543,060 | 1,362,780 | 180,280 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1,362,780 | 1,362,780 | |
208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 119,880 | 119,880 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 60,400 | 60,400 | |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 2,453,148 | 2,309,148 | 144,000 | ||
210 | 05 | 醫療保障 | 2,309,148 | 2,309,148 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫療 | 1,862,040 | 1,862,040 | |
210 | 05 | 02 | 事業單位醫療 | 447,108 | 447,108 | |
210 | 99 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 144,000 | 144,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫療衛生支出 | 144,000 | 144,000 | |
221 | 住房保障支出 | 1,845,492 | 1,845,492 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 1,845,492 | 1,845,492 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 1,845,492 | 1,845,492 | |
合計 | 142,430,000 | 60,643,868 | 81,786,132 |
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
編制單位:上海市政協辦公廳
單位:元
項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 32,822,577 | 32,822,577 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 6,331,332 | 6,331,332 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 19,203,628 | 19,203,628 | |
301 | 03 | 獎金 | 451,553 | 451,553 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 6,692,064 | 6,692,064 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 144,000 | 144,000 | |
302 | 商品和服務支出 | 23,625,959 | 23,625,959 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 996,423 | 996,423 | |
302 | 02 | 印刷費 | 195,000 | 195,000 | |
302 | 03 | 咨詢費 | 65,000 | 65,000 | |
302 | 04 | 手續費 | 12,402 | 12,402 | |
302 | 05 | 水費 | 50,000 | 50,000 | |
302 | 06 | 電費 | 870,000 | 870,000 | |
302 | 07 | 郵電費 | 1,127,500 | 1,127,500 | |
302 | 09 | 物業管理費 | 11,494,080 | 11,494,080 | |
302 | 11 | 差旅費 | 195,000 | 195,000 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 509,000 | 509,000 | |
302 | 15 | 會議費 | 20,000 | 20,000 | |
302 | 16 | 培訓費 | 270,000 | 270,000 | |
302 | 17 | 公務接待費 | 20,000 | 20,000 | |
302 | 26 | 勞務費 | 555,000 | 555,000 | |
302 | 28 | 工會經費 | 442,059 | 442,059 | |
302 | 29 | 福利費 | 563,760 | 563,760 | |
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 2,934,000 | 2,934,000 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 2,760,000 | 2,760,000 | |
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 546,735 | 546,735 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 3,208,272 | 3,208,272 | ||
303 | 01 | 離休費 | 816,060 | 816,060 | |
303 | 02 | 退休費 | 546,720 | 546,720 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 1,845,492 | 1,845,492 | |
310 | 其他資本性支出 | 987,060 | 987,060 | ||
310 | 02 | 辦公設備購置 | 987,060 | 987,060 | |
合計 | 60,643,868 | 36,030,849 | 24,613,019 |
2016年上海市政協辦公廳“三公”經費預算情況表
單位:萬元
合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
814 | 256 | 249.6 | 308.4 | 15 | 293.4 |
2016年上海市政協辦公廳“三公”經費預算說明
上海市政協辦公廳2016年“三公”經費財政撥款預算為814萬元,包括上海市政協辦公廳部門以及下屬兩家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算減少170.40萬元。其中:
2016年因公出國(境)費預算256萬元,主要安排圍繞政協履職、重點關注的課題及民生問題開展的出國(境)考察調研、境外培訓以及友好交流活動等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、伙食費、公雜費等支出。比2015年預算減少13萬元,主要是嚴格執行中央八項規定及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費。
2016年公務接待費預算249.60萬元,主要用于安排友好城市合作交流、國際會議或活動、政治協商、民主監督、參政議政等工作交流所需的住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少172.40萬元,主要是嚴格執行中央八項規定及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。
2016年公務用車購置及運行費預算308.40萬元,主要用于安排編制內公務車輛報廢更新一輛,以及用于市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算增加15萬元,主要是根據工作實際情況,據實安排編制內公務車輛報廢更新一輛。