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2016年上海社會科學院部門預算

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  上海社會科學院主要職能

  上海社會科學院成立于1958年9月7日,是全國最早的社科院,是全國最大的地方社科院,是上海唯一的綜合性人文和社會科學研究機構,是上海哲學社會科學國際學術交流的重要基地。主要職能包括:以構建國內一流、國際知名的社會主義新智庫為辦院目標,積極推進智庫建設和學科發展雙輪驅動,努力成為繁榮發展哲學社會科學的重要基地,成為馬克思主義中國化建設的重要陣地,成為黨和政府信得過、用得上、靠得住、離不開的重要思想庫、智囊團。

  2016年上海社會科學院預算編制說明

  上海社會科學院部門預算是包括上海社會科學院本部以及下屬17家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位0家,事業單位18家。2016年,上海社會科學院部門預算支出總額為42,046萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算36,407萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出19,985萬元;項目支出16,422萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:

  1.“教育支出”科目2,473萬元,主要用于研究生教育;

  2.“科學技術支出”科目31,246萬元,主要用于社會科學研究,包括科研課題、學術交流、科研會議等;

  3.“社會保障和就業支出”科目743萬元,主要用于事業單位在職人員社保繳費及退休人員相關費用。

  4.“醫療衛生與計劃生育支出”科目1,195萬元,主要用于職工醫療保險及市管干部保健醫療費;

  5.“住房保障支出”科目750萬元,主要用于職工住房公積金支出、提租補貼。

  2016年部門財務收支預算總表

編制部門:上海社會科學院 單位:元
       
本年收入 本年支出
項目 預算數 項目 預算數
一、財政撥款收入 364,069,648 一、教育支出 28,972,000
1.一般公共預算資金 364,069,648 二、科學技術支出 364,609,980
2.政府性基金   三、社會保障和就業支出 7,429,004
二、事業收入 46,390,000 四、醫療衛生與計劃生育支出 11,948,280
三、事業單位經營收入   五、住房保障支出 7,500,384
四、其他收入 10,000,000    
       
       
       
       
       
       
收入總計 420,459,648 支出總計 420,459,648

  2016年部門財政撥款收支預算總表

編制部門:上海社會科學院     單位:元
           
本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
項目 預算數 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
一、一般公共預算資金 364,069,648 一、教育支出 24,732,000 24,732,000  
二、政府性基金   二、科學技術支出 312,459,980 312,459,980  
    三、社會保障和就業支出 7,429,004 7,429,004  
    四、醫療衛生與計劃生育支出 11,948,280 11,948,280  
    五、住房保障支出 7,500,384 7,500,384  
收入總計 364,069,648 支出總計 364,069,648 364,069,648  
                   

  2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表

編制部門:上海社會科學院 單位:元
             
項目 一般公共預算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
205     教育支出 24,732,000   24,732,000
205 02   普通教育 24,732,000   24,732,000
205 02 05 高等教育 24,732,000   24,732,000
206     科學技術支出 312,459,980 173,399,880 139,060,100
206 06   社會科學 312,459,980 173,399,880 139,060,100
206 06 01 社會科學研究機構 177,861,268 56,445,244 121,416,024
206 06 02 社會科學研究 134,598,712 116,954,636 17,644,076
208     社會保障和就業支出 7,429,004 7,159,404 269,600
208 05   行政事業單位離退休 7,429,004 7,159,404 269,600
208 05 02 事業單位離退休 7,159,404 7,159,404  
208 05 99 其他行政事業單位離退休支出 269,600   269,600
210     醫療衛生與計劃生育支出 11,948,280 11,786,280 162,000
210 05   醫療保障 11,786,280 11,786,280  
210 05 02 事業單位醫療 11,786,280 11,786,280  
210 99   其他醫療衛生與計劃生育支出 162,000   162,000
210 99 01 其他醫療衛生支出 162,000   162,000
221     住房保障支出 7,500,384 7,500,384  
221 02   住房改革支出 7,500,384 7,500,384  
221 02 01 住房公積金 7,500,384 7,500,384  
合計 364,069,648 199,845,948 164,223,700
                       

  2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表

編制單位:上海社會科學院 單位:元
           
項目 一般公共預算基本支出
經濟分類科目編碼 經濟分類科目名稱 合計 人員經費 公用經費
301   工資福利支出 145,594,560 145,594,560  
301 01 基本工資 27,317,256 27,317,256  
301 02 津貼補貼 79,830,996 79,830,996  
301 04 社會保障繳費 36,430,308 36,430,308  
301 99 其他工資福利支出 2,016,000 2,016,000  
302   商品和服務支出 37,416,125   37,416,125
302 01 辦公費 4,361,167   4,361,167
302 02 印刷費 1,648,180   1,648,180
302 03 咨詢費 652,976   652,976
302 04 手續費 99,140   99,140
302 06 電費 150,500   150,500
302 07 郵電費 1,481,880   1,481,880
302 09 物業管理費 7,450,000   7,450,000
302 11 差旅費 2,587,188   2,587,188
302 12 因公出國(境)費用 1,120,000   1,120,000
302 13 維修(護)費 831,690   831,690
302 14 租賃費 381,600   381,600
302 15 會議費 2,084,847   2,084,847
302 16 培訓費 609,117   609,117
302 17 公務接待費 1,628,700   1,628,700
302 26 勞務費 3,783,753   3,783,753
302 27 委托業務費 200,000   200,000
302 28 工會經費 2,016,435   2,016,435
302 29 福利費 2,311,200   2,311,200
302 31 公務用車運行維護費 1,025,000   1,025,000
302 39 其他交通費用 795,000   795,000
302 99 其他商品和服務支出 2,197,752   2,197,752
303   對個人和家庭的補助 14,659,788 14,659,788  
303 01 離休費 6,979,872 6,979,872  
303 02 退休費 179,532 179,532  
303 11 住房公積金 7,500,384 7,500,384  
310   其他資本性支出 2,175,475   2,175,475
310 02 辦公設備購置 2,164,475   2,164,475
310 03 專用設備購置 11,000   11,000
合計 199,845,948 160,254,348 39,591,600
                 

  2016年上海社會科學院“三公”經費預算情況表

  單位:萬元

合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車購置及運行費
小計 購置費 運行費
961.1 266 492.6 202.5 100 102.5

  2016年上海社會科學院“三公”經費預算說明

  上海社會科學院2016年“三公”經費財政撥款預算為961.1萬元,包括上海社會科學院以及下屬17家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算增加59.4萬元。其中:

  因公出國(境)費預算266萬元,主要安排本級及下屬預算單位人員的國際學術合作交流、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算減少6萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費。

  公務接待費預算492.6萬元,主要安排全國性專業學術會議、社會科學研究項目調研以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少2.7萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。

  公務用車購置及運行費預算202.5萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算增加68.1萬元,主要是根據工作實際情況,據實安排編制內公務車輛的報廢更新及公務用車運行維護費。

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