主要職能包括:從戰略和政策角度對當代國際政治、經濟和安全問題及中國的對外關系進行跨學科的研究,為中央政府和上海市政府提供國際和公共事務方面的咨詢意見;通過共同舉辦學術研討會、進行合作課題研究和互派訪問學者,與海內外研究機構建立溝通、合作機制,加強相互了解,以推動政府、媒體和社會民眾對世界趨勢及熱點問題的了解。
上海國際問題研究院部門預算是上海國際問題研究院的綜合收支計劃。本部門中,事業單位1家。2016年,上海國際問題研究院部門預算支出總額為4,155萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算4,155萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出2,725萬元;項目支出1,430萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:1.“科學技術支出”科目3,785萬元,主要用于人員經費、公用經費等基本支出,以及用于國際形勢、外交政策、上海城市發展等方面的學術研究交流活動項目支出。2.“社會保障和就業支出”科目116萬元,主要用于離休人員津貼和退休人員活動經費支出。3.“醫療衛生與計劃生育支出”科目156萬元,主要用于繳納在職人員醫療保險、生育保險費等支出。4.“住房保障支出”科目98萬元,主要用于在職人員住房公積金支出。
2016年部門財務收支預算總表 |
編制部門:上海國際問題研究院 |
單位:元 |
本年收入 |
本年支出 |
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
一、財政撥款收入 |
41,550,000 |
一、科學技術支出 |
40,171,044 |
1.一般公共預算資金 |
41,550,000 |
二、社會保障和就業支出 |
1,162,800 |
2.政府性基金 |
|
三、醫療衛生與計劃生育支出 |
1,766,952 |
二、事業收入 |
|
四、住房保障支出 |
1,109,136 |
三、事業單位經營收入 |
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四、其他收入 |
2,659,932 |
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收入總計 |
44,209,932 |
支出總計 |
44,209,932 |
2016年部門財政撥款收支預算總表 |
編制部門:上海國際問題研究院 |
單位:元 |
本年財政撥款收入 |
本年財政撥款支出 |
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
一、一般公共預算資金 |
41,550,000 |
一、一般公共服務支出 |
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二、政府性基金 |
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二、國防支出 |
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三、公共安全支出 |
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四、教育支出 |
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五、科學技術支出 |
37,850,676 |
37,850,676 |
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六、文化體育與傳媒支出 |
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七、社會保障和就業支出 |
1,162,800 |
1,162,800 |
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八、醫療衛生與計劃生育支出 |
1,559,436 |
1,559,436 |
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九、節能環保支出 |
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十、城鄉社區支出 |
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十一、農林水支出 |
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十二、交通運輸支出 |
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十三、資源勘探信息等支出 |
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十四、商業服務業等支出 |
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十五、國土海洋氣象等支出 |
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十六、住房保障支出 |
977,088 |
977,088 |
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十七、糧油物資儲備支出 |
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十八、其他支出 |
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收入總計 |
41,550,000 |
支出總計 |
41,550,000 |
41,550,000 |
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2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表 |
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編制單位:上海國際問題研究院 |
單位:元 |
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|
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項目 |
一般公共預算支出 |
功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
類 |
款 |
項 |
206 |
|
|
科學技術支出 |
37,850,676 |
23,600,976 |
14,249,700 |
206 |
06 |
|
社會科學 |
37,850,676 |
23,600,976 |
14,249,700 |
206 |
06 |
01 |
社會科學研究機構 |
23,600,976 |
23,600,976 |
|
206 |
06 |
02 |
社會科學研究 |
14,249,700 |
|
14,249,700 |
208 |
|
|
社會保障和就業支出 |
1,162,800 |
1,140,000 |
22,800 |
208 |
05 |
|
行政事業單位離退休 |
1,162,800 |
1,140,000 |
22,800 |
208 |
05 |
02 |
事業單位離退休 |
1,140,000 |
1,140,000 |
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業單位離退休支出 |
22,800 |
|
22,800 |
210 |
|
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
1,559,436 |
1,535,436 |
24,000 |
210 |
05 |
|
醫療保障 |
1,535,436 |
1,535,436 |
|
210 |
05 |
02 |
事業單位醫療 |
1,535,436 |
1,535,436 |
|
210 |
99 |
|
其他醫療衛生與計劃生育支出 |
24,000 |
|
24,000 |
210 |
99 |
01 |
其他醫療衛生支出 |
24,000 |
|
24,000 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
977,088 |
977,088 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
977,088 |
977,088 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
977,088 |
977,088 |
|
合計 |
41,550,000 |
27,253,500 |
14,296,500 |
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表 |
編制單位:上海國際問題研究院 |
單位:元 |
項目 |
一般公共預算基本支出 |
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
類 |
款 |
301 |
|
工資福利支出 |
19,472,412 |
19,472,412 |
|
301 |
01 |
基本工資 |
3,119,892 |
3,119,892 |
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
10,218,516 |
10,218,516 |
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
4,745,892 |
4,745,892 |
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
1,388,112 |
1,388,112 |
|
302 |
|
商品和服務支出 |
4,937,500 |
|
4,937,500 |
302 |
01 |
辦公費 |
239,300 |
|
239,300 |
302 |
03 |
咨詢費 |
85,000 |
|
85,000 |
302 |
05 |
水費 |
50,000 |
|
50,000 |
302 |
06 |
電費 |
400,000 |
|
400,000 |
302 |
07 |
郵電費 |
200,000 |
|
200,000 |
302 |
09 |
物業管理費 |
1,100,000 |
|
1,100,000 |
302 |
11 |
差旅費 |
1,000,000 |
|
1,000,000 |
302 |
13 |
維修(護)費 |
400,000 |
|
400,000 |
302 |
15 |
會議費 |
100,000 |
|
100,000 |
302 |
16 |
培訓費 |
155,000 |
|
155,000 |
302 |
17 |
公務接待費 |
100,000 |
|
100,000 |
302 |
28 |
工會經費 |
210,000 |
|
210,000 |
302 |
29 |
福利費 |
259,200 |
|
259,200 |
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
64,000 |
|
64,000 |
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
575,000 |
|
575,000 |
303 |
|
對個人和家庭的補助 |
2,117,088 |
2,117,088 |
|
303 |
01 |
離休費 |
1,140,000 |
1,140,000 |
|
303 |
11 |
住房公積金 |
977,088 |
977,088 |
|
310 |
|
其他資本性支出 |
726,500 |
|
726,500 |
310 |
02 |
辦公設備購置 |
226,500 |
|
226,500 |
310 |
99 |
其他資本性支出 |
500,000 |
|
500,000 |
|
|
|
|
|
|
合計 |
27,253,500 |
21,589,500 |
5,664,000 |
2016年上海國際問題研究院“三公”經費預算情況表 |
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單位:萬元 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務接待費 |
公務用車購置及運行費 |
小計 |
購置費 |
運行費 |
193.7 |
107.3 |
59.2 |
27.2 |
20.8 |
6.4 |
2016年上海國際問題研究院部門“三公”經費預算說明上海國際問題研究院2016年“三公”經費財政撥款預算為193.70萬元,包括本部門1家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算增加1.40萬元。其中:因公出國(境)費預算107.30萬元,主要安排本院研究人員的國際合作交流、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。與2015年預算持平。公務接待費預算59.20萬元,主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算增加1.40萬元,主要增加安排了外事接待交流費用。公務用車購置及運行費預算27.20萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。與2015年預算持平。
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