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2016年度上海華誼(集團)公司所屬事業單位部門預算

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  上海華誼(集團)公司所屬事業單位主要職能

  上海華誼(集團)公司所屬事業單位部門預算包括本部及下屬4家全額撥款事業單位,分別為中共上海華誼(集團)公司委員會黨校、上海信息技術學校、上海市化工環境保護監測站、上海市化工科學技術情報研究所。主要職能包括:1.開展中等職業教育、教師進修及干部繼續教育、培養化工系統各類技術人才;2.從事化工科技情報產品市場調研、四技服務、專利代理、報刊出版、廣告經營、會議服務及互聯網信息服務;3.從事環境檢測、職業衛生檢測服務、清潔生產審核技術咨詢服務及第三方檢測服務。

2016年上海華誼(集團)公司所屬事業單位預算編制說明
 
上海華誼(集團)公司所屬事業單位部門預算是包括上海華誼(集團)公司本部以及下屬4家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,事業單位4家,其他單位1家。2016年,上海華誼(集團)公司所屬事業單位部門預算支出總額為23,797萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算9,260萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出7,326萬元;項目支出1,934萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1.“教育支出”科目6,798萬元,主要用于華誼黨校的教師進修及干部繼續教育支出,以及信息技術學校的中專教育支出。
2.“科學技術支出”科目646萬元,主要用于情報研究所提供科技情報產品的市場分析和信息調研支出。
3.“社會保障和就業支出”科目437萬元,主要用于支付離退休人員補貼費用。
4.“醫療衛生與計劃生育支出”科目467萬元,主要用于繳納事業單位職工醫療保險金。
5.“節能環保支出”科目616萬元,主要用于環境監測站從事環境檢測、職業衛生檢測業務等支出。
6.“住房保障支出”科目297萬元,主要用于繳納事業單位在職人員住房公積金支出。
2016年部門財務收支預算總表
       
編制部門:上海華誼(集團)公司所屬事業單位 單位:元
       
本年收入 本年支出
項目 預算數 項目 預算數
一、財政撥款收入 92,598,686 一、教育支出 203,598,036
1.一般公共預算資金 92,598,686 二、科學技術支出 10,910,777
2.政府性基金   三、社會保障和就業支出 4,372,184
二、事業收入 29,453,451 四、醫療衛生與計劃生育支出 4,846,416
三、事業單位經營收入   五、節能環保支出 11,155,640
四、其他收入 115,915,000 六、住房保障支出 3,084,084
       
       
       
       
       
       
       
收入總計 237,967,137 支出總計 237,967,137
2016年部門財政撥款收支預算總表
           
編制部門:上海華誼(集團)公司所屬事業單位 單位:元
           
本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
項目 預算數 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
一、一般公共預算資金 92,598,686 一、教育支出 67,978,620 67,978,620  
二、政府性基金   二、科學技術支出 6,457,326 6,457,326  
    三、社會保障和就業支出 4,372,184 4,372,184  
    四、醫療衛生與計劃生育支出 4,665,780 4,665,780  
    五、節能環保支出 6,155,640 6,155,640  
    六、住房保障支出 2,969,136 2,969,136  
           
           
           
           
           
           
           
收入總計 92,598,686 支出總計 92,598,686 92,598,686  
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
             
編制單位:上海華誼(集團)公司所屬事業單位 單位:元
             
項目 一般公共預算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
205     教育支出 67,978,620 54,997,267 12,981,353
205 03   職業教育 60,396,848 47,487,811 12,909,037
205 03 02 中專教育 60,396,848 47,487,811 12,909,037
205 08   進修及培訓 7,581,772 7,509,456 72,316
205 08 02 干部教育 7,581,772 7,509,456 72,316
206     科學技術支出 6,457,326 5,440,780 1,016,546
206 03   應用研究 6,457,326 5,440,780 1,016,546
206 03 02 社會公益研究 6,457,326 5,440,780 1,016,546
208     社會保障和就業支出 4,372,184 761,832 3,610,352
208 05   行政事業單位離退休 4,372,184 761,832 3,610,352
208 05 02 事業單位離退休 761,832 761,832  
208 05 99 其他行政事業單位離退休支出 3,610,352   3,610,352
210     醫療衛生與計劃生育支出 4,665,780 4,665,780  
210 05   醫療保障 4,665,780 4,665,780  
210 05 02 事業單位醫療 4,665,780 4,665,780  
211     節能環保支出 6,155,640 4,428,040 1,727,600
211 02   環境監測與監察 6,155,640 4,428,040 1,727,600
211 02 99 其他環境監測與監察支出 6,155,640 4,428,040 1,727,600
221     住房保障支出 2,969,136 2,969,136  
221 02   住房改革支出 2,969,136 2,969,136  
221 02 01 住房公積金 2,969,136 2,969,136  
             
             
             
             
             
             
             
合計 92,598,686 73,262,835 19,335,851
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
           
編制單位:上海華誼(集團)公司所屬事業單位 單位:元
           
項目 一般公共預算基本支出
經濟分類科目編碼 經濟分類科目名稱 合計 人員經費 公用經費
301   工資福利支出 57,509,724 57,509,724  
301 01 基本工資 12,496,368 12,496,368  
301 02 津貼補貼 29,919,840 29,919,840  
301 04 社會保障繳費 14,421,516 14,421,516  
301 99 其他工資福利支出 672,000 672,000  
302   商品和服務支出 11,660,933   11,660,933
302 01 辦公費 646,500   646,500
302 02 印刷費 239,030   239,030
302 03 咨詢費 99,500   99,500
302 04 手續費 21,000   21,000
302 05 水費 257,500   257,500
302 06 電費 1,855,000   1,855,000
302 07 郵電費 722,000   722,000
302 09 物業管理費 374,000   374,000
302 11 差旅費 293,000   293,000
302 13 維修(護)費 444,420   444,420
302 16 培訓費 503,000   503,000
302 17 公務接待費 420,000   420,000
302 18 專用材料費 450,000   450,000
302 26 勞務費 1,432,760   1,432,760
302 27 委托業務費 462,044   462,044
302 28 工會經費 893,659   893,659
302 29 福利費 1,208,520   1,208,520
302 31 公務用車運行維護費 384,000   384,000
302 99 其他商品和服務支出 955,000   955,000
303   對個人和家庭的補助 3,730,968 3,730,968  
303 01 離休費 761,832 761,832  
303 11 住房公積金 2,969,136 2,969,136  
310   其他資本性支出 361,210   361,210
310 02 辦公設備購置 346,210   346,210
310 99 其他資本性支出 15,000   15,000
合計 73,262,835 61,240,692 12,022,143
2016年上海華誼(集團)公司所屬事業單位“三公”經費預算情況表
          單位:萬元
合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車購置及運行費
小計 購置費 運行費
115.4 0 42 73.4 35 38.4

  上海華誼(集團)公司所屬事業單位2016年“三公”經費預算說明

  上海華誼(集團)公司所屬事業單位2016年“三公”經費財政撥款預算為115.4萬元,包括本部以及下屬4家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,與2015年預算持平。其中:因公出國(境)費預算0萬元。公務接待費預算42萬元,主要安排開展業務和工作交流所需的住宿費、交通費、伙食費等支出。與2015年預算持平。公務用車購置及運行費預算73.4萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于日常工作開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費及保險費等支出。與2015年預算持平。

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