上海醫藥(集團)有限公司所屬事業單位主要職能 | |||||||||
上海醫藥(集團)有限公司所屬事業單位包括上海醫藥(集團)有限公司本部及下屬2家事業單位,其中: | |||||||||
上海醫藥(集團)有限公司本部主要負責做好原上海市醫藥管理局改制前離退休人員的管理服務工作。 | |||||||||
上海市醫藥學校主要為我國現代生物技術與醫藥專業培養中等技術人才,通過本土化、數字化、國際化三化發展戰略的實施,為學生提供國際化的教學資源,本土化的學習內容和信息化的學習環境,打造醫藥專業和品牌,成為國內一流的醫療教育服務平臺。 | |||||||||
中共上海醫藥(集團)有限公司委員會黨校主要從事黨政領導干部、后備干部以及黨員、入黨積極分子的教育培訓,是宣傳黨的路線、方針、政策的主要陣地。 | |||||||||
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2016年部門財務收支預算總表 | |||
編制部門:上海醫藥(集團)有限公司所屬事業單位 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款收入 | 52,129,930 | 一、教育支出 | 62,430,897 |
1.一般公共預算資金 | 52,129,930 | 二、社會保障和就業支出 | 2,323,662 |
2.政府性基金 | 三、醫療衛生與計劃生育支出 | 3,156,724 | |
二、事業收入 | 16,880,000 | 四、住房保障支出 | 1,998,648 |
三、事業單位經營收入 | 五、糧油物資儲備支出 | 99,999 | |
四、其他收入 | 1,000,000 | ||
收入總計 | 70,009,930 | 支出總計 | 70,009,930 |
2016年部門財政撥款收支預算總表 | |||||
編制部門:上海醫藥(集團)有限公司所屬事業單位 | 單位:元 | ||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、一般公共預算資金 | 52,129,930 | 一、教育支出 | 44,692,881 | 44,692,881 | |
二、政府性基金 | 二、社會保障和就業支出 | 2,299,662 | 2,299,662 | ||
三、醫療衛生與計劃生育支出 | 3,084,628 | 3,084,628 | |||
四、住房保障支出 | 1,952,760 | 1,952,760 | |||
五、糧油物資儲備支出 | 99,999 | 99,999 | |||
收入總計 | 52,129,930 | 支出總計 | 52,129,930 | 52,129,930 | |
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表 | ||||||
編制單位:上海醫藥(集團)有限公司所屬事業單位 | 單位:元 | |||||
項目 | 一般公共預算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
205 | 教育支出 | 44,692,881 | 44,561,045 | 131,836 | ||
205 | 03 | 職業教育 | 42,557,889 | 42,557,889 | ||
205 | 03 | 02 | 中專教育 | 42,557,889 | 42,557,889 | |
205 | 08 | 進修及培訓 | 2,134,992 | 2,003,156 | 131,836 | |
205 | 08 | 02 | 干部教育 | 2,134,992 | 2,003,156 | 131,836 |
208 | 社會保障和就業支出 | 2,299,662 | 196,032 | 2,103,630 | ||
208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 2,299,662 | 196,032 | 2,103,630 | |
208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 196,032 | 196,032 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 2,103,630 | 2,103,630 | |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 3,084,628 | 3,068,628 | 16,000 | ||
210 | 05 | 醫療保障 | 3,084,628 | 3,068,628 | 16,000 | |
210 | 05 | 02 | 事業單位醫療 | 3,084,628 | 3,068,628 | 16,000 |
221 | 住房保障支出 | 1,952,760 | 1,952,760 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 1,952,760 | 1,952,760 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 1,952,760 | 1,952,760 | |
222 | 糧油物資儲備支出 | 99,999 | 99,999 | |||
222 | 05 | 重要商品儲備 | 99,999 | 99,999 | ||
222 | 05 | 03 | 肉類儲備 | 99,999 | 99,999 | |
合計 | 52,129,930 | 49,778,465 | 2,351,465 | |||
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表 | |||||
編制單位:上海醫藥(集團)有限公司所屬事業單位 | 單位:元 | ||||
項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 37,669,356 | 37,669,356 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 8,296,104 | 8,296,104 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 19,521,600 | 19,521,600 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 9,484,812 | 9,484,812 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 366,840 | 366,840 | |
302 | 商品和服務支出 | 9,546,317 | 9,546,317 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 481,260 | 481,260 | |
302 | 02 | 印刷費 | 305,000 | 305,000 | |
302 | 03 | 咨詢費 | 305,000 | 305,000 | |
302 | 04 | 手續費 | 1,000 | 1,000 | |
302 | 05 | 水費 | 370,000 | 370,000 | |
302 | 06 | 電費 | 950,000 | 950,000 | |
302 | 07 | 郵電費 | 400,000 | 400,000 | |
302 | 09 | 物業管理費 | 110,000 | 110,000 | |
302 | 11 | 差旅費 | 318,000 | 318,000 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 97,000 | 97,000 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 835,339 | 835,339 | |
302 | 14 | 租賃費 | 845,828 | 845,828 | |
302 | 15 | 會議費 | 35,000 | 35,000 | |
302 | 16 | 培訓費 | 380,000 | 380,000 | |
302 | 17 | 公務接待費 | 38,000 | 38,000 | |
302 | 18 | 專用材料費 | 800,000 | 800,000 | |
302 | 26 | 勞務費 | 990,000 | 990,000 | |
302 | 28 | 工會經費 | 574,170 | 574,170 | |
302 | 29 | 福利費 | 738,720 | 738,720 | |
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 111,000 | 111,000 | |
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 861,000 | 861,000 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 2,148,792 | 2,148,792 | ||
303 | 01 | 離休費 | 196,032 | 196,032 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 1,952,760 | 1,952,760 | |
310 | 其他資本性支出 | 414,000 | 414,000 | ||
310 | 02 | 辦公設備購置 | 48,000 | 48,000 | |
310 | 99 | 其他資本性支出 | 366,000 | 366,000 | |
合計 | 49,778,465 | 39,818,148 | 9,960,317 | ||
2016年上海醫藥(集團)有限公司所屬事業單位“三公”經費預算情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
24.6 | 9.7 | 3.8 | 11.1 | 0 | 11.1 |
2016年上海醫藥(集團)有限公司所屬事業單位“三公”經費預算說明
上海醫藥(集團)有限公司所屬事業單位2016年“三公”經費財政撥款預算合計為24.6萬元,包括下屬3家與市級財政有經費領撥關系的預算單位2016年使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行費,比2015年預算減少10.4萬元。其中:
2016年因公出國(境)費預算9.7萬元,主要安排中外合作辦學教師境外培訓研修和國際間教育合作交流等公務出國(境)的住宿費、培訓費、伙食補助費、公雜費等支出。與2015年預算持平。
2016年公務接待預算3.8萬元,主要用于安排校際往來、專業開發、教法改革、學術交流等執行公務和開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。與2015年預算持平。
2016年公務用車購置及運行費預算11.1萬元,主要安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算減少10.4萬,主要是貫徹落實公務用車制度改革精神,減少了租賃車輛,減少了公務用車運行費。
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