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2016年九三學社上海市委員會部門預算

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附件一
九三學社上海市委員會主要職能
 
九三學社上海市委員會是九三學社在上海的地方組織。主要職能包括:在中共上海市委的領導下,以科學發展觀為指導,以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,堅持中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度,團結和帶領廣大成員圍繞中心、服務大局,就上海的經濟建設和社會發展中的熱點、難點問題,開展調查研究,提出有針對性和可操性的意見和建議,履行參政議政、民主監督的職能。與此同時,發揮九三學社科技人才集中的優勢,組織廣大成員為實施科教興市戰略,開展科普講座、智力支邊、醫學講座和對外宣傳聯絡等方面的工作,為上海的經濟發展和社會發展服務。
2016年九三學社上海市委員會(部門)預算編制說明
 
九三學社上海市委員會部門預算是九三學社上海市委員會的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家。2016年,九三學社上海市委員會部門預算支出總額為1,765萬元,其中:財政撥款支出預算1,765萬元。財政撥款支出預算中,基本支出1,306萬元;項目支出459萬元。財政撥款支出主要內容如下:
1.“一般公共服務支出”科目1,598萬元,主要用于人員經費、公用經費等基本支出,直屬基層組織工作經費、參政議政課題調研費等項目支出。
2.“社會保障和就業支出”科目45萬元,主要用于離退休經費、機關事業單位退休人員活動經費等支出。
3.“醫療衛生與計劃生育支出”科目77萬元,主要用于繳納醫療保險等支出。
4.“住房保障支出”科目45萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。
      部門預算01表
2016年部門財務收支預算總表
       
編制部門:九三學社上海市委員會 單位:元
本年收入 本年支出
項目 預算數 項目 預算數
一、財政撥款收入 17,646,896 一、一般公共服務支出 15,974,788
1.一般公共預算資金 17,646,896 二、社會保障和就業支出 451,708
2.政府性基金   三、醫療衛生與計劃生育支出 774,000
二、事業收入   四、住房保障支出 446,400
三、事業單位經營收入      
四、其他收入      
       
       
       
       
       
       
       
收入總計 17,646,896 支出總計 17,646,896
          部門預算03表
2016年部門財政撥款收支預算總表
           
編制部門:九三學社上海市委員會 單位:元
           
本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
項目 預算數 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
一、一般公共預算資金 17,646,896 一、一般公共服務支出 15,974,788 15,974,788  
二、政府性基金   二、國防支出      
    三、公共安全支出      
    四、教育支出      
    五、科學技術支出      
    六、文化體育與傳媒支出      
    七、社會保障和就業支出 451,708 451,708  
    八、醫療衛生與計劃生育支出 774,000 774,000  
    九、節能環保支出      
    十、城鄉社區支出      
    十一、農林水支出      
    十二、交通運輸支出      
    十三、資源勘探信息等支出      
    十四、商業服務業等支出      
    十五、住房保障支出 446,400 446,400  
    十六、糧油物資儲備支出      
    十七、其他支出      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
收入總計 17,646,896 支出總計 17,646,896 17,646,896  
            部門預算05表
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
             
編制單位:九三學社上海市委員會 單位:元
             
項目 一般公共預算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
201     一般公共服務支出 15,974,788 11,726,680 4,248,108
201 28   民主黨派及工商聯事務 15,974,788 11,726,680 4,248,108
201 28 01 行政運行 11,726,680 11,726,680  
201 28 02 一般行政管理事務 3,448,108   3,448,108
201 28 04 參政議政 800,000   800,000
208     社會保障和就業支出 451,708 126,000 325,708
208 05   行政事業單位離退休 259,240 126,000 133,240
208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 126,000 126,000  
208 05 99 其他行政事業單位離退休支出 133,240   133,240
208 08   撫恤 192,468   192,468
208 08 01 死亡撫恤 192,468   192,468
210     醫療衛生與計劃生育支出 774,000 756,000 18,000
210 05   醫療保障 756,000 756,000  
210 05 01 行政單位醫療 756,000 756,000  
210 99   其他醫療衛生與計劃生育支出 18,000   18,000
210 99 01 其他醫療衛生支出 18,000   18,000
221     住房保障支出 446,400 446,400  
221 02   住房改革支出 446,400 446,400  
221 02 01 住房公積金 446,400 446,400  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合計 17,646,896 13,055,080 4,591,816
          部門預算07表
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
           
編制單位:九三學社上海市委員會 單位:元
           
項目 一般公共預算基本支出
經濟分類科目編碼 經濟分類科目名稱 合計 人員經費 公用經費
301   工資福利支出 9,169,480 9,169,480  
301 01 基本工資 1,632,000 1,632,000  
301 02 津貼補貼 5,101,320 5,101,320  
301 03 獎金 136,000 136,000  
301 04 社會保障繳費 2,252,160 2,252,160  
301 99 其他工資福利支出 48,000 48,000  
302   商品和服務支出 3,309,200   3,309,200
302 01 辦公費 511,293   511,293
302 02 印刷費 20,000   20,000
302 06 電費 43,000   43,000
302 07 郵電費 240,000   240,000
302 11 差旅費 250,000   250,000
302 12 因公出國(境)費用 100,000   100,000
302 13 維修(護)費 147,000   147,000
302 15 會議費 300,000   300,000
302 16 培訓費 50,000   50,000
302 17 公務接待費 57,000   57,000
302 26 勞務費 20,000   20,000
302 28 工會經費 137,387   137,387
302 29 福利費 112,320   112,320
302 31 公務用車運行維護費 210,000   210,000
302 39 其他交通費用 763,200   763,200
302 99 其他商品和服務支出 348,000   348,000
303   對個人和家庭的補助 572,400 572,400  
303 01 離休費 120,000 120,000  
303 02 退休費 6,000 6,000  
303 11 住房公積金 446,400 446,400  
310   其他資本性支出 4,000   4,000
310 02 辦公設備購置 4,000   4,000
合計 13,055,080 9,741,880 3,313,200
附件二      
 
2016年九三學社上海市委員會部門“三公”經費預算情況表
      單位:萬元
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
36.7 10 21 5.7

  2016年九三學社上海市委員會部門“三公”經費預算說明

  九三學社上海市委員會部門2016年“三公”經費財政撥款預算合計為36.7萬元,包括九三學社上海市委員會與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算減少0.1萬元。其中:

  2016年因公出國(境)費預算10萬元,主要安排機關人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。與2015年預算持平。

  2016年公務接待費預算5.7萬元,主要安排全國性會議、國家重大政策調研、接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少0.1萬元,主要是嚴格執行中央八項規定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。

  2016年公務用車購置及運行費預算21萬元,其中:公車用車購置費0萬元;公車用車運行費21萬元。主要用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。與2015年預算持平。

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